你好,你這不就是做的跟之前購(gòu)入相反的分錄嗎?數(shù)字都一樣怎么會(huì)不平呢?
我公司購(gòu)進(jìn)一批原材料,因?yàn)樵搭^企業(yè)逃了,所以這邊數(shù)是要轉(zhuǎn)出。我做的會(huì)計(jì)分錄是 借:原材料 180000 應(yīng)交稅金~待抵扣稅金5000 貸:應(yīng)付賬款185000 沖的時(shí)候是 借:原材料 -180000 應(yīng)交稅金~待抵扣稅金-5000 待:應(yīng)付賬款-185000 現(xiàn)在就是應(yīng)付賬款不平,我想弄平,怎么做,這是2019年的帳
老師 我就是購(gòu)買材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒(méi)開 我這樣做分錄1付貨款,收原材料。 借預(yù)付賬款,貸銀行存款(付款金額)。 材料股價(jià)入庫(kù),借原材料,貸預(yù)付賬款(不含稅材料價(jià)格)。 收到發(fā)票,先紅字沖銷入庫(kù)的材料價(jià)格。 再做入庫(kù)的憑證,借原材料,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付賬款(付款金額)。還是這樣做分錄2借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
有的會(huì)計(jì)分錄可以抵消的嗎?會(huì)不會(huì)有什么影響?比如購(gòu)入原材料,貨到后付款時(shí)又發(fā)生了現(xiàn)金折扣,此時(shí)分錄是 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 營(yíng)業(yè)外收入 后來(lái)我覺(jué)得奇怪寫的是這樣: 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 再借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 營(yíng)業(yè)外收入 請(qǐng)問(wèn)這兩筆分錄有什么不同嗎?
請(qǐng)問(wèn)我公司9-11月的出口產(chǎn)品,因某些原因,稅局不讓免抵退,要求改成免稅,那原來(lái)這些產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)抵扣要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我原來(lái)購(gòu)進(jìn)原材料時(shí)是借:原材料/委托加工物資,借:進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付帳款,現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話,會(huì)計(jì)分錄要怎么做?
老師好!請(qǐng)問(wèn)下!我們公司在做采購(gòu)原材料入庫(kù)。 我們是一般納稅人,后邊供應(yīng)商給我們開具增值稅專發(fā)票,(我們收到發(fā)票)。我們這近段時(shí)間不想在平臺(tái),做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。 我們收到發(fā)票做會(huì)計(jì)分錄: 借:原材料一110851.2 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一待認(rèn)證14410.66 貸:應(yīng)付賬款一B有限公司125261.86 貸:應(yīng)付賬款一B有限公司110851.2
用黃筆圈的這個(gè),無(wú)形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個(gè)月會(huì)與廠家核銷幾筆費(fèi)用,核銷完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們?cè)诮K端里面下單購(gòu)貨時(shí)直接抵扣,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時(shí)候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費(fèi)用,做了長(zhǎng)期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是什么來(lái)的
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報(bào)里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計(jì)?
企業(yè)發(fā)行長(zhǎng)期債券是什么意思?大白話是什么?
這道題C 為什么減除費(fèi)用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎
因?yàn)槲毅y行實(shí)際上已經(jīng)支付了這家公司的材料款呢
沖的時(shí)候是 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:原材料 -180000 應(yīng)交稅金~待抵扣稅金-5000
沖的時(shí)候是 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:原材料 180000 應(yīng)交稅金~待抵扣稅金5000
是不是我之前沖錯(cuò)啦?
是的,已經(jīng)給了錢你之前的就是錯(cuò)了
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利!方便請(qǐng)五星好評(píng)一下,謝謝!