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老師上年和當(dāng)年多提工資要怎么做沖回,麻煩告知下分錄

2020-08-28 09:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-28 09:23

您好 如果過了匯算清繳 借:管理費(fèi)用-工資等 借方紅字 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸方紅字

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快賬用戶8850 追問 2020-08-28 09:24

這個是當(dāng)年的,那個上年的是用管理費(fèi)用和以前年度損益調(diào)整,還是應(yīng)付職工薪酬和以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2020-08-28 09:25

如果已經(jīng)過了匯算清繳期間 不想更正申報表 就都這樣寫分錄

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快賬用戶8850 追問 2020-08-28 09:26

已經(jīng)過了匯算清繳了是不是還要調(diào)對應(yīng)的所得稅,做應(yīng)納稅所得額調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2020-08-28 09:27

如果要計入以前年度損益調(diào)整科目的話 是的

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快賬用戶8850 追問 2020-08-28 09:28

老師:那計入以前年度損益調(diào)整要怎么做調(diào)稅的分錄

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齊紅老師 解答 2020-08-28 09:29

借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶8850 追問 2020-08-28 09:30

所得稅不用遞延?老師

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齊紅老師 解答 2020-08-28 09:31

您減少了工資 增加了利潤 應(yīng)該繳納企業(yè)所得稅 不需要遞延啊

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您好 如果過了匯算清繳 借:管理費(fèi)用-工資等 借方紅字 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸方紅字
2020-08-28
您好同學(xué),今年沖減的話,小企業(yè)會計準(zhǔn)則 借應(yīng)付職工薪酬 貸利潤分配未分配利潤。
2022-03-30
1.按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資 借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資? 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計提公司部分社保和公積金 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保,公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保,公積金(企業(yè)部分) 3.發(fā)放工資時扣社保和個稅 借:應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸:其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保,公積金(個人部分) ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保,公積金(企業(yè)部分) ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2024-07-09
同學(xué)您好,您是用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則還是企業(yè)會計準(zhǔn)則呢
2023-05-30
借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 貸利潤分配未分配利潤
2023-01-13
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