您好 如果過了匯算清繳 借:管理費(fèi)用-工資等 借方紅字 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸方紅字
老師上年和當(dāng)年多提工資要怎么做沖回,麻煩告知下分錄
老師你好,如果上年工資多計提了5000元,請問老師怎么沖回?分錄怎么寫?
老師麻煩問一下。我去年計提工資,借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬,這部分多提了。今年沖減,應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師,跨年的附加稅多計提了,現(xiàn)在該如何沖銷?如何做分錄,快帳的小企業(yè)會計準(zhǔn)則新增不了以前年度損益,麻煩老師告知如何做分錄
去年入固定資產(chǎn)的今年要轉(zhuǎn)出到主營業(yè)務(wù)成本,請問紅沖更正憑證后,涉及的年度損益調(diào)整和報表調(diào)整怎么操作,分錄麻煩告知下
請問我們賣供應(yīng)商材料.但是我們賣給他東西的金額大于他賣給我們的東西.這樣我是不是就開發(fā)票給他跟她收款
個人所得稅稅率及計提
合同簽署銷售分成 對方轉(zhuǎn)賬備注什么用途好 我們開發(fā)票 開什么類目
1??老師請問一下 我10號收到 房租發(fā)票 1份、然后27號收到 這個月的電費(fèi)收款單及下個月的房租 繳費(fèi)通知單 1份、那么我只能在10號確認(rèn)房租、那27號的繳費(fèi)通知單 我是貼在確認(rèn)房租的時候嗎。2??還是27號另起一張憑證、3?? 收到繳費(fèi)通知單 我不需要記應(yīng)付下個月的房租和本月應(yīng)付電費(fèi)吧、(本月電費(fèi)和下月房租是一起付的) 4??我是月初付款的時候直接是預(yù)防房租 這樣可以的吧
報個稅金額更多,應(yīng)付職工薪酬工資更少,咋辦。按照什么開填寫匯算清繳數(shù)。
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務(wù)的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務(wù),是可以正常做賬報稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
25年3月發(fā)現(xiàn)24年營業(yè)成本多計1000多,年度財務(wù)報表稅務(wù)上傳是上傳調(diào)整前還是調(diào)整后的?
老師您好,退休人員返聘需要交個稅嗎,簽的勞務(wù)合同
老師,你好,小規(guī)模出口企業(yè)對方不要票可以不開嗎?
老師,公司購買的定期存款,需要交稅嗎?
這個是當(dāng)年的,那個上年的是用管理費(fèi)用和以前年度損益調(diào)整,還是應(yīng)付職工薪酬和以前年度損益調(diào)整
如果已經(jīng)過了匯算清繳期間 不想更正申報表 就都這樣寫分錄
已經(jīng)過了匯算清繳了是不是還要調(diào)對應(yīng)的所得稅,做應(yīng)納稅所得額調(diào)整?
如果要計入以前年度損益調(diào)整科目的話 是的
老師:那計入以前年度損益調(diào)整要怎么做調(diào)稅的分錄
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
所得稅不用遞延?老師
您減少了工資 增加了利潤 應(yīng)該繳納企業(yè)所得稅 不需要遞延啊