你好,一般納稅人稅點是6個點,小規(guī)模是三個點
旅游業(yè)銷售額開普票,稅金扣幾個點? 旅游行業(yè),購買方就此銷售給我們開了普票,我們實行差額計稅,開普票的話先銷售額減成本,再扣除稅金以后的金額就是要扣的稅,但是我不太清楚稅金扣除幾個點?
老師好,我們公司是小微企業(yè)的旅行社,小規(guī)模納稅人,有兩個問題想請教;1、我們開給客戶的發(fā)票可以開普通征收的發(fā)票還是必須開差額征收?2、我們開具的差額征收的發(fā)票,入賬時怎么入?例如我們含稅銷售額1W,扣除客人的住,行,門票扣除額9000,發(fā)票上的稅額是按照扣除后的1000*1%算的,那我入賬時候收入,成本,應交稅金是怎么入帳呢?要是事后收到了成本的9000的發(fā)票,這個9000已經(jīng)在開出去發(fā)票的時候扣除了還要入帳么?有點長,謝謝
老師,我們是旅游服務行業(yè),實行差額征稅,因為每筆銷售業(yè)務不能完全對應具體金額的成本,所以銷售發(fā)票開出是全額開的,當月差額計稅是用當月收入減去當月可以扣減的成本,作為當月銷售額,這樣可以嗎
我是旅游行業(yè),請問,應納稅額=(取得的全部價款和價外費用-扣除向旅游服務購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業(yè)的旅游費用)÷(1+6%)×6%-進項稅額。我想問下申報的時候,如何填寫銷項?開具發(fā)票是含稅普票,收票是含稅普票,銷項填寫是填收入減去成本么不含稅數(shù)字么?
老師,您好!試點納稅人提供旅游服務,可以選擇以取得的全部價款和價外費用,扣除向旅游服務購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業(yè)的旅游費用后的余額為銷售額。那我支付給境外的公司或人員取得的單據(jù)也可以進行扣除后再按差額進行增值稅是嗎?但是境外繳納的增值稅不是不能用于抵扣進項稅嗎?為什么又可以進行成本扣除再按差額征收呢?我個人感覺有點矛盾
您好~想咨詢下:個體工商戶可以開具增值稅專票嗎?如果可以,我們公司作為一般納稅人,可以進項抵扣嗎?
老師,統(tǒng)計確認撤銷了,為什么未勾選平臺查詢后還是不出來?
老師 請問公司收到的商標租賃費發(fā)票怎么入賬 入在管理非用——租賃費嗎
老師你好,咨詢個問題,7月份做了一成本支出,借:主營業(yè)務成本 14萬元 貸應付賬款 14萬元 8月這筆業(yè)務金額有變化,對方單位已經(jīng)將14萬元的發(fā)票作廢沖紅,現(xiàn)在我做這個憑證時,借:主營業(yè)務成本-14萬元,貸:應付賬款-14萬元 應付賬款是平了,但是主營業(yè)務成本就成負數(shù)了,請問這樣做是不是不對(新手會計請教)謝謝
按照以前慣例,我們一般2024年的年終獎都是分3次發(fā)放,2024年12月發(fā)1次,2025年5月和8月各發(fā)一次,那么以前的做法是:2024年發(fā)放的計提在2024年的獎金里面,2025年發(fā)放的計提在2025年獎金里面,這樣做可以嗎?是不是和權責發(fā)生制不符呢? 但是我們的年終獎都是年底才知曉,比如2025年的年終獎2025年12月或者2026年1月才知道第一部分,次年5月和8月才知道剩下的,那么我要怎么做呢
增值稅申報表中的分次預繳稅額包不包括附加稅,比如城市維護建設?
原始憑證,在一張A4紙的正面和反面都復印了,這個算一張原始憑證還是兩張?
老師,您好!請問一下民辦高校和公辦合作的成人高等學歷教育是免稅還是要計稅呢?
老師,就是公司一個股東要注銷,股東要退出,那把他的注資錢退給他,需要工商變跟嗎?
老師好,我發(fā)現(xiàn)去年11月有一筆 錯記管理費用 4500元,如果現(xiàn)在要沖減然后計入到應付賬款中,應該如何賬務處理?
購買方針對銷售金額開了張普票,銀行收入4000,然后我需要給下屬的旅游門市部開一張現(xiàn)金支票,但是這張支票需要按扣除稅金后的金額開具,我知道如果購買方開的是專票,則需要扣除8個點,不執(zhí)行差額計稅,但是如果購買方開的是普票,我開的現(xiàn)金支票需要銷售額? 成本,余額再扣6個點以后,剩下的就是我開這張支票需要扣的稅是嗎?