同學,您好,為啥不申報呢?正常申報才可以抵吧。
老師您好,就是給臨時干活的人付的工資,對方沒有給開發(fā)票,造在工資表里面但是個稅系統(tǒng)沒有申報,這樣能抵費用嗎?
老師請問支付的臨時工工資收到對方收款收據(jù)付錢給他后,下月在個稅申報系統(tǒng)里給他申報個稅,這樣他開給我方的收據(jù)就可正常入賬不在需要發(fā)票了,是這樣的?謝謝
老師,現(xiàn)在很多大廠子都是解除勞動用工合同,換成臨時工了,他們是怎么操作的,你知不知道,難道還要在臨時工的工資里扣除開發(fā)票的勞務費的稅費嗎?勞務費的發(fā)票得需要臨時工個人去代開,然后我們在個稅系統(tǒng)里申報勞動報酬,代扣代繳個稅,然后從其工資扣除?這樣是符合稅法規(guī)定,但是實際上大廠子沒有這樣去操作的,很多臨時工并沒有開發(fā)票給公司,也沒有扣除稅款。
老師,公司與其他簽訂勞務合同,給開勞務發(fā)票80000元,算是主營業(yè)務收入,那公司沒有人干活,臨時找多個農民工干活,能做臨時工資,用公戶打款嗎?這些人不固定申報個稅嗎?
老師,會計在算領導工資時,工資表上要扣個稅,工資表上累計扣除和專項扣除的數(shù)據(jù)都是錯的,我今天查她個稅申報系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù),里面8月9月都沒扣稅,但工資冊上是扣稅的,這樣可不可以?她說到時候錢在公司直接打領導,我們是國企我覺得這樣做不對,工資冊要和申報系統(tǒng)里面一致,再說她說的個稅有匯算清繳,但申報系統(tǒng)里面壓根沒申報怎么退,只能從公司賬上退,她的這種做法對嗎?
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調,入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調,每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調配出一種新產品算不算生產?就是簡單調配成一種產品。
有哪些是賣了要結轉成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
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都是19年的事情了,款是對公賬戶付出去的,現(xiàn)在還有什么辦法解決,估計現(xiàn)在人都聯(lián)系不上了
同學,您好,這個靈活掌握吧。不要太糾結了。
現(xiàn)在情況是個人也沒有給開發(fā)票,公司也沒有申報個稅,稅前就不能扣除了吧!
同學,您好,正常應該是這樣的。