你好,如果是小規(guī)模納稅人,在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷售額不超過30萬普票的免增值稅,也免生產(chǎn)經(jīng)營所得稅
老師,請問個體工商戶到稅務(wù)局代開發(fā)票的免稅限額是多少呢?計稅稅率是多少呢?
老師個體工商戶代開增值稅普通發(fā)票多少金額是免增值稅的?超過了金額稅率是幾個點呢?
請問老師,復(fù)印店個體工商戶每月開票限額是多少?個稅核定率多少?謝謝!
老師,個體工商戶開運輸發(fā)票稅率是多少,多少免稅?,所得稅稅率是多少?
請問個體工商戶開具普通發(fā)票稅率是多少呢
老師好,研發(fā)樣品對外銷售的收入,轉(zhuǎn)出的研發(fā)費用是對應(yīng)產(chǎn)品所有的還是只需要轉(zhuǎn)出材料費,我查文件只有材料費不能享受加計,那么其他費用可以加計扣除嗎
知道商品名稱。HS編碼怎么查?
開展會議購買的投屏,計入辦公費還是會議費?
在年度企業(yè)所得稅匯算清繳時,填報所有者權(quán)益變動表,新增的專項儲備應(yīng)該填在哪個位置?是填在所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)的其他那一欄嗎?
老師,請問固定資產(chǎn)折舊完的在匯算清繳報表那里要繼續(xù)填寫嗎?因為資產(chǎn)負(fù)債表還是含有這個數(shù)據(jù)的
母公司員工 采購子公司物資可以報銷在子公司嗎
24年開銷項票(增值稅已交,但賬務(wù)上未做收入,未交企業(yè)所得稅)25年紅沖那一部分發(fā)票,請問做24年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候這一部分紅沖能否在24年納稅調(diào)減,還是必須得做到25年
老師。我們賬上現(xiàn)在有很多待認(rèn)證進(jìn)項稅額。。我上個月抵扣了幾萬元。我要從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到那個科目。好像還有留抵幾十元。請老師給我做下分錄?
老師這種高速公路先票還能抵進(jìn)項不
老師,假如我們公司給張三轉(zhuǎn)十萬,用于發(fā)放人工人的工費,張三需要給我們公司提供哪些資料?
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也就是如果一個季度不超過30萬,不用交增值稅,以及附加稅,生產(chǎn)經(jīng)營所得稅也不用交是嗎?
不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦
查賬征收的個體戶,季度只要不超過30萬的普票,也是不用交勝場經(jīng)營所得的嗎?
如果一個季度不超過30萬,不用交增值稅,以及附加稅,生產(chǎn)經(jīng)營所得稅也不用交