好,不用的,彌補(bǔ)虧損,不用做賬。
老師,企業(yè)以前年度有虧損,是用今年的企業(yè)所得稅 稅前利潤(rùn)彌補(bǔ)以前年度虧損,還是稅后利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損?謝謝老師!
企業(yè)所得稅年度申報(bào)表彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填,我上年度虧損是204884.03元那今年這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填呀
小微企業(yè),第四季度報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損。可以彌補(bǔ)前一年、還是可以彌補(bǔ)前五年的虧損呀?
企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)的以前年度彌補(bǔ)虧損需要在賬上反應(yīng)嗎?假如以前年度彌補(bǔ)虧損是10w,今年稅前利潤(rùn)有30w
請(qǐng)問,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損是年末企業(yè)所得時(shí)才彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來對(duì)賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個(gè)月發(fā)票開錯(cuò)了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個(gè)月怎么將之前開錯(cuò)的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項(xiàng)稅 請(qǐng)問如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請(qǐng)問為什么這個(gè)月他們交個(gè)稅了?今年以前每個(gè)月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)啊?每個(gè)月都有個(gè)稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個(gè)稅沒有了?怎么回事
請(qǐng)問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時(shí),股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們?cè)撊绾尾僮髂?,需要簽補(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計(jì)提的四月工資少了,我們是次月報(bào)完上月個(gè)稅才發(fā)上月工資,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)完了,少申報(bào)了,,如果更正申報(bào),那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計(jì)提的四月工資,后面附的工資單也是錯(cuò)的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個(gè)體戶季度營(yíng)業(yè)收入超過30萬(wàn)是全額征增值稅嗎、稅率多少?
那想請(qǐng)問一下,會(huì)做到賬上的“以前年度損益調(diào)整”一般是什么情況?
這是調(diào)整以前年度的損益類科目,比如你的費(fèi)用做錯(cuò)了,可以用這個(gè)調(diào)整。
我想請(qǐng)問一下,之前有一年度的應(yīng)交稅金-個(gè)稅 的帳做錯(cuò)了(20年以前的),導(dǎo)致現(xiàn)在賬上還掛著應(yīng)付個(gè)稅幾十元,我想調(diào)整的話是否紅沖當(dāng)年領(lǐng)證,然后再重新做賬,我想平了。這個(gè)應(yīng)付個(gè)稅的余額
你好,這個(gè)是借方余額還是貸方余額的?
貸方余額,上一任會(huì)計(jì)做錯(cuò)的一直掛在那
那你們是不是扣除了個(gè)人的個(gè)稅,一直沒有給人家繳納,現(xiàn)在還要發(fā)下去嗎?如果不發(fā)下去的話,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。