可以的 可以 借銀行貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費 借其他業(yè)務(wù)成本貸累計攤銷
固定資產(chǎn)出售時計入哪里? 借銀行存款 累計折舊 減值準備 貸固定資產(chǎn) 應(yīng)交增值稅 資產(chǎn)處置損益(可借可貸)? 無形資產(chǎn)出售時 借銀行存款 累計攤銷 減值準備 貸無形資產(chǎn) 應(yīng)交增值稅 資產(chǎn)處置損益? 出租固定資產(chǎn),無形資產(chǎn)計入什么科目?
借:銀行存款 530000 累計攤銷 220000 貸:無形資產(chǎn) 600000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交銷項稅 3000 資產(chǎn)處置損益 ?
借:銀行存款(取得的價款)3 累計折舊/累計攤銷2 資產(chǎn)減值準備2 貸:固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn)10 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅) 假如稅率是0.13,稅后面的金額是多少? 資產(chǎn)處置損益科目應(yīng)該在借方吧?
處置無形資產(chǎn)時應(yīng)將轉(zhuǎn)銷的減值準備沖減資產(chǎn)減值損失。 老師,這句話正確的怎么說啊 借:銀行存款 無形資產(chǎn)減值準備 累計攤銷 貸:無形資產(chǎn) 資產(chǎn)處置損益(或借方)
要求寫出乙公司進行非貨幣資產(chǎn)交換的相關(guān)會計分錄,答案是:借 固定資產(chǎn)清理300 累計折舊700 貸 固定資產(chǎn)1000,借 庫存商品800 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項 136 累計攤銷 80 貸固定資產(chǎn)清理500 無形資產(chǎn) 280 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅103 銀行存款33 資產(chǎn)處置損益 100,借 固定資產(chǎn)清理200 貸資產(chǎn)處置損益200,以上答案中,貸方 固定資產(chǎn)清理500和無形資產(chǎn)280,這塊不懂,為什么固定資產(chǎn)清理用的是公允價值500,而無形資產(chǎn)用的是賬面價值280,為啥不是無形資產(chǎn)的公允價值300呢
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對不對? 借:銀行存款 貸:實收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-印花稅
老師,我們公司年營收8000左右,每個月預(yù)收600多萬會不會有風(fēng)險
老師,企業(yè)繳納的保險費里的車船稅怎么計提會計分錄呢
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當(dāng)月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應(yīng)為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險嗎?