這個(gè)月開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),那么全部交增值稅
想問(wèn)下,就是這個(gè)月開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),下個(gè)月一定要全額交稅嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)票要下個(gè)月來(lái),可以現(xiàn)在先不繳稅款,等下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票來(lái)了,有了留抵額,用下月的留抵額去補(bǔ)這個(gè)月的稅款嗎?
老師,上個(gè)個(gè)月開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)票是不是這個(gè)月報(bào)稅前要先用進(jìn)項(xiàng)抵扣掉?如果這個(gè)月不抵扣,下個(gè)月就要按照銷(xiāo)項(xiàng)全部交稅?現(xiàn)有進(jìn)項(xiàng)抵扣不了了?
老師 我想問(wèn)下這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅 有進(jìn)項(xiàng)5000,然后還開(kāi)了紅字信息表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出11000,那我們還要交稅嗎
老師你好,問(wèn)一下,我公司是建筑公司,現(xiàn)在只有一個(gè)項(xiàng)目,8月份開(kāi)過(guò)建筑發(fā)票,有銷(xiāo)項(xiàng)稅(這個(gè)項(xiàng)目打票全部已開(kāi),下次不用再開(kāi)了,),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有開(kāi)進(jìn)來(lái),如果這個(gè)月增值稅交了,下月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)這個(gè)增值稅多交了,要怎么處理好一點(diǎn)
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎