您好, 補(bǔ)償款不需要開發(fā)票,您支付時記入營業(yè)外支出科目
因自然災(zāi)害我公司給對方造成損失,給對方的補(bǔ)償款需要對方開發(fā)票嗎?這個款計入什么科目?
老師,我公司與設(shè)計單位簽訂的總額為36萬得設(shè)計合同,對方已給開具發(fā)票33萬,我公司已付款33萬,余款3萬中因?qū)Ψ皆O(shè)計問題給我方造成損失,我公司想在余款3中扣除1.5萬,對方同意扣除1.5萬,但只給我方開具1.5萬得專票,扣款的1.5萬不給開具,我方想要全額3萬的發(fā)票請問合理嗎?
去年銀行付款給對方,對方正常開票給我們公司。但是今年稅務(wù)局查到對方公司跑路了,就要把這張發(fā)票作廢進(jìn)項轉(zhuǎn)出,我們公司白白損失幾千塊錢的發(fā)票,這筆款能計入營業(yè)外支出嗎?然后稅前抵扣
#提問#我公司發(fā)出材料讓其他公司幫我們代加工,但是代加工途中對方把我們的材料報廢了,然后對方和我們對賬的時候還是按照沒有扣除報廢這個材料應(yīng)該賠償給我們的金額開具的發(fā)票,但是我們付款的話又要扣除這個對方造成的損失付款給對方,這樣就會導(dǎo)致收到發(fā)票和付款金額之間有個差額,那這個差額怎么做賬?他們多開票部分需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎
我司是提供服務(wù)商,因為反了錯誤導(dǎo)致對方產(chǎn)生了1萬的損失。給對方1萬的賠付款。對方公司需要給我們開發(fā)票嗎?還是可以開收據(jù)?
申報個稅,請問從網(wǎng)頁版轉(zhuǎn)到客戶端申報個稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開具一張34萬的對應(yīng)項目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個項目工程量實際沒有那么多,只有30萬,因為我們跟甲方簽訂有兩個項目,另一個項目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項目備注項目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。
老師問一下有沒有財務(wù)報表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬,這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個體戶需要每月報個稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價外費(fèi)么?
公司去年成立,做賬時沒有做過開辦費(fèi),有無問題?
合同上的成本數(shù)值和單價與報關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價=總額
小規(guī)模開房租發(fā)票,季度30萬以下收入是否享受免增值稅,具體政策依據(jù)發(fā)一下,謝謝老師
老師,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站可以導(dǎo)出進(jìn)銷項開票的明細(xì)嗎?Excel表格類型的
這個款可以以現(xiàn)金支付吧
你好 可以現(xiàn)金支付的。
嗯,好的,謝謝老師
你好 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?