免稅的話是沒有進項的
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個發(fā)票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經(jīng)申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關系,還是說必須要到稅務局去處理一下。
我們公司做羊肉的,免稅企業(yè)的話,那假設你來跟我購進羊肉,我開出去的票銷項是0也就等于你的進項是0,這種情況按照常理你就是沒有進項了。是否這樣?還是說還有其他的操作?
存貨盤虧處理跟出納有關系嗎?關于進項稅扣除 我們的會計的話,它是屬于就是外面請的代理記賬嗎?那我就是嗯,財務這邊就只有我一個人,其實也不是那么單純的,就是說只負責出納方面的業(yè)務,可能也會牽扯到一些其他的事情吧,那如果說遇到這種情況的話,我要怎么樣跟那個代理記賬進行對接就是我,如果說要牽涉到進項稅的抵扣,我這邊需要怎么樣去告訴那個代理記賬是嗎?我們是小公司
老師您好,我公司是貨運代理,收到了普通發(fā)票貨運的,我是按出口退稅操作還是按內(nèi)銷操作,是貨運代理發(fā)票進項不可以退稅嗎?也沒有給對方開票,這種情況我怎么做合適呢?貨運代理和其他行業(yè)有什么區(qū)別呢
請問老師,稅務局查到以前年度,有的進項沒有,開了銷項,讓我補起來,人家老板說可以開,具體的分錄請問怎么操作?這個之前沒有過賬的,就是進銷少,銷項多了,稅務局說你沒有東西進來,你還開票出去,懷疑虛開的,叫我把少的進項補上,那我現(xiàn)在直接把稅錢轉(zhuǎn)給人家,人家開票給我?我不知道是走公賬,還是私賬?這個開過來的發(fā)票我是否還能抵扣呢?搞不明白,請問具體的分錄該怎么操作
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
非盈利社會組織會費收入免稅嗎
建筑企業(yè)進項占比怎么計算, 進賬多了很多。項目是虧損的。需要分析。
請問一下自然人每個月有工資收入,如果辦個個體工商營業(yè)執(zhí)照有沒有影響?
建筑企業(yè)進賬占比怎么計算,因為我的進賬比實際進項多。
9月說全員社保,公司都沒有收入,老板就一個人,每個月公賬沒有進出,還要給他申報個稅嗎,報多少收入呢
老師, 我們店租每年店租20萬,合同我簽5年,實際交3年就行,可以享用5年時間。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60萬平均攤5年每年12萬,然后第一年交20萬租金其中8萬作預付款嗎
A公司給B公司提供技術開發(fā),A公司這部分人力成本直接外包給B公司可以么,需要什么條件;
這個10%是什么?怎么來的?
老師,麻煩問下?服裝設計及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?