 
                            你好,存貨和出納無關(guān) 如果分工不明確,怎么跟代賬公司對(duì)接就看你們自己公司的要求了,沒有統(tǒng)一規(guī)定

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候,跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作,阿包增值稅是我另外一個(gè)同事,然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái),然后那個(gè)勾選是我來操作,但是那個(gè)我們那個(gè)同事,她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過了,所以他就先把增值稅給報(bào)了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話,會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊,我看好像是沒有進(jìn)項(xiàng)稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請(qǐng)把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,不勾選也沒有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào),然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是我們也沒有進(jìn)項(xiàng)稅,這樣子的話,有沒有關(guān)系,還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。
老師,我這邊是兩家公司,對(duì)方那邊是五家,然后其實(shí)是互相錯(cuò)了,你知道嗎?比方他那邊AB,然后AB都在我這兩家都有往來,然后可能我這邊是多打了,那邊是少打了,就是差不多這種狀態(tài),比如說他五家賬上的余額,我全部加起來的話是剛好等于說是清零的,但是現(xiàn)在狀態(tài)就是因?yàn)槎加杏囝~,變成我一家公司,跟內(nèi)五家可能發(fā)生的情況是欠了對(duì)方20萬,我另外一家公司跟內(nèi)五加的那個(gè)等于說是要收20萬,就這樣相抵消是沒有的。所以說,我需要在就是等他們給我的回執(zhí)是零欠款情況下,把這些都作為營業(yè)外收入或支出全部清掉。只是我覺得我這個(gè)可能就是申請(qǐng)的這個(gè)事件,我應(yīng)該可能怎么樣寫會(huì)比較好,就等于說更合規(guī)吧,至少審計(jì)查的時(shí)候是沒有問題的。
存貨盤虧處理跟出納有關(guān)系嗎?關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅扣除 我們的會(huì)計(jì)的話,它是屬于就是外面請(qǐng)的代理記賬嗎?那我就是嗯,財(cái)務(wù)這邊就只有我一個(gè)人,其實(shí)也不是那么單純的,就是說只負(fù)責(zé)出納方面的業(yè)務(wù),可能也會(huì)牽扯到一些其他的事情吧,那如果說遇到這種情況的話,我要怎么樣跟那個(gè)代理記賬進(jìn)行對(duì)接就是我,如果說要牽涉到進(jìn)項(xiàng)稅的抵扣,我這邊需要怎么樣去告訴那個(gè)代理記賬是嗎?我們是小公司
老師,就是我們可能會(huì)接到一個(gè)外帳,但是前面那個(gè)外賬會(huì)計(jì),他好像所有的賬戶記賬憑證都是沒有的,然后他那個(gè)報(bào)稅純粹就是看心情報(bào)的,就是抵扣進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來,然后他就當(dāng)月全部都給他抵扣掉了的,但是我們實(shí)際上我看了一下他銀行的收入。收進(jìn)來了,有可能當(dāng)月沒開出去的票是有的,然后原來那個(gè)之前的會(huì)計(jì)跟我們說,他說他的應(yīng)就是應(yīng)收賬款余額也是為零的,那這種賬,如果接過來的話,后期要怎么怎么起步呢。
老師想請(qǐng)教你一個(gè)問題啊,我是打個(gè)比方哈,比如說就是一個(gè)公司里面嗯,有開他們就是有虛開發(fā)票,然后就是嗯,但是公司呢,又有請(qǐng)那個(gè)代理記賬的,那么像這種情況的話,跟出納有關(guān)系嗎?如果說就是被稅務(wù)查出來的話,嗯出納會(huì)不會(huì)受牽連。
 
                工商現(xiàn)在簡(jiǎn)易注銷,注銷公司用填25年工商年報(bào)嗎
因?yàn)槲宜緵]有進(jìn)出口權(quán),平時(shí)收國外客戶的貨款都是通過貿(mào)易公司收款,貿(mào)易公司開發(fā)票給我司,然后按發(fā)票的10%退稅金額再轉(zhuǎn)入我們公戶,這筆10%的退稅金額怎么入帳呢?
老師好,我們公司支付給別的公司的資金占用費(fèi),開發(fā)票應(yīng)該開什么類目呢
月收入2萬,年收入24萬,全年一次性獎(jiǎng)金收入3.6萬,可以分?jǐn)偯總€(gè)月抵扣嗎?
老師 我想咨詢下 我們合作社準(zhǔn)備把92.5萬拿出來分紅 如何能避稅
新公司A 2025年7月注冊(cè),B公司入股3萬,沒有實(shí)繳,后想退出,A公司還沒開始營業(yè),只是零申報(bào),現(xiàn)C自然人想入股,把B公司轉(zhuǎn)C,可以嗎
收到的屬于公司部分的職工生育津貼,怎么入賬?可以計(jì)入營業(yè)外收入嗎?
老師,今年的費(fèi)用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時(shí),這個(gè)發(fā)票可以作為今年的費(fèi)用嗎?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在甲方給我們打勞務(wù)費(fèi)10萬,我們給甲方開票10萬,后來發(fā)現(xiàn)10萬中有2萬是給丙方的勞務(wù)費(fèi),由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現(xiàn)在是我們把多打的2萬轉(zhuǎn)給丙方,是不是需要讓丙方給我們開票呀?
老師您好!請(qǐng)問我們跟承包方都是往來款,當(dāng)承包方離場(chǎng)的時(shí)候,這個(gè)賬怎么處理呢


代理記賬應(yīng)該也不管存貨吧,扣除進(jìn)項(xiàng)稅是否要在開票系統(tǒng)里進(jìn)行操作?
代理記賬也不管存貨,進(jìn)項(xiàng)稅額在增值稅綜合平臺(tái)認(rèn)證