你好,從2013年8月1日起,原增值稅一般納稅人自用的應(yīng)征消費(fèi)稅的摩托車、汽車、游艇,其進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣
納稅人自用的應(yīng)征消費(fèi)稅的摩托車,汽車,游艇其進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣嗎?
購置汽車摩托車游艇自用發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?不是外購用于集體個(gè)人不可抵扣嗎
老師,一般納稅人自用的汽車摩托車支付的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣銷項(xiàng)稅嗎
納稅人租入固定資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn),既用于一般計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目,又用于簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或個(gè)人消費(fèi)的,其進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中全額抵扣,老師這句話對嗎
某摩托車廠(增值稅一般納稅人)生產(chǎn)銷售摩托車,出廠不含稅單價(jià)為3000元/輛。3月該廠購銷情況如下:(其他相關(guān)資料:取得符合規(guī)定的發(fā)票均在當(dāng)月抵扣;生產(chǎn)銷售的該摩托車氣缸容量250mL) (1)向當(dāng)?shù)匕儇洿髽卿N售1000輛摩托車,百貨大樓當(dāng)月付清貨款后,摩托車廠給予了8%現(xiàn)金折扣。 (2)向外地特約經(jīng)銷點(diǎn)銷售600輛摩托車,當(dāng)期銷售摩托車發(fā)出包裝物收取押金84000元,本月沒收逾期未收回的包裝物押金31640元。 (3)購進(jìn)摩托車零部件、原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅額合計(jì)80000元;支付運(yùn)輸公司(一般納稅人)運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額15000元。 要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題。 (1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)增值稅銷項(xiàng)稅額。 (2)計(jì)算業(yè)務(wù)(2)增值稅銷項(xiàng)稅額。 (3)計(jì)算當(dāng)月該摩托車廠應(yīng)納增值稅。 (4)計(jì)算當(dāng)月該摩托車廠應(yīng)納消費(fèi)稅。
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動(dòng)
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?
不是說高檔手表,摩托車,酒,涂料,汽車,游艇,電池這7項(xiàng)不得扣除嗎?有點(diǎn)懵了
有日期的,從2013年8月1日起,原增值稅一般納稅人自用的應(yīng)征消費(fèi)稅的摩托車、汽車、游艇,其進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣