是的,這個彌補虧損是自動生成的,也不是自己填寫的

老師您好,企業(yè)所得稅季報減免所得稅優(yōu)惠明細表第一行數(shù)填上,就帶到A表第十二行了是嗎?第二季度匯算清繳完,第八行彌補虧損那數(shù)是我們自己填上的嗎?
2021年4月時,也就是需要申報第一季度企業(yè)所得稅時,可以先彌補去年的虧損嗎?但是現(xiàn)在還沒有進行企業(yè)所得稅匯算清繳呢,在匯算清繳之前先申報第一季度企業(yè)所得稅時,在哪里哪個報表填寫去年的虧損數(shù)額?還是需要等到第二季度申報第二季度企業(yè)所得稅時再填寫去年的虧損額?
老師好,我們?nèi)ツ暧刑潛p,再今年填報企業(yè)所得稅是報表已經(jīng)彌補過去年的虧損,在第二季度填報所得稅是又自動出來了去年虧損的數(shù)據(jù),第二季度說的稅還能彌補虧損嗎?這算是重復彌補嗎
老師你好,我們企業(yè)所得稅季報,彌補上面虧損98萬,第一季度這個數(shù)字在報表里顯示,第二季度自己又帶過來了,這個對嗎
老師我已匯算完22年企業(yè)所得稅,22年虧損,我現(xiàn)在報23年一季度企業(yè)所得稅這季度也是虧損,這表第九行彌補以前年度虧損會帶到這個表上嗎,我這個沒有數(shù)呢
老師3月份收到原材料發(fā)票1份,已認證已付款,忘記做原材料入庫了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)應該怎樣更正。原先憑證是這樣做的,借應收款借應交稅費(進項)貸銀行存款
老師,我是一家運輸公司的內(nèi)賬會計,外賬是給財務公司做的。己做3年了?,F(xiàn)在老板想找一個內(nèi)賬,外賬一起做的會計?我只有初級證書,我想問下老師,稅務難嗎?報稅怎么報?我能做嗎?
老師小微企業(yè)的三個要點是什么?
老師問一下我們企業(yè)有一筆企業(yè)的理財利息收入,不知道這個要不要交企業(yè)所得稅?
平時增值稅已經(jīng)申報了免抵退辦法出口銷售額,但是沒有申報出口退稅,現(xiàn)在過了半年了,集中申報出口退稅,是有問題的吧,那該怎么辦呢,必須增值稅和出口退稅同一稅期申報么
電商結轉成本按毛利率結轉可以嗎,還是按什么結轉成本?
每個行業(yè)的稅負率都不一樣吧
一般納稅人,單位其中一個項目符合簡易計稅,那開票是不是直接按照簡易計稅稅率開票?無需去稅務辦理簡易征收手續(xù)嗎?
出差住宿費1500,只能報1200開1500的發(fā)票都可以抵扣嗎?
老師您好,我們公司有小規(guī)模納稅人,一般納稅人和個體戶。 小規(guī)模納稅人,一般納稅人給若干員工報了工資。 但是昨天有個客戶給了我們現(xiàn)金,我們把現(xiàn)金存了老板個人銀行卡【這張個人卡是經(jīng)營用的,應該是和個體戶有關?!俊?但是有不少員工,是在一般納稅人,是在小規(guī)模納稅人那里報稅的。 順便說明下,以上賬戶沒任何的問題。 現(xiàn)在我們該如何用老板個人銀行卡里的錢,發(fā)這些報了個稅的人的工資呢。
老師麻煩在問一下,第二季度的減免多少還在填到A201030表里是嗎?
第二個季度的減免比第一季度數(shù)少是不是就不用填寫了?
老師第二季度就不用填減免表了嗎?
2季度季初=1季度季末,2季度季末=6月資產(chǎn)負債表上面資產(chǎn)總額期末數(shù) 你這個滿足小型微利,應納稅所得額不超過100萬,應納稅額=應納稅所得額/實際利潤額*5%,應納稅所得額大于100萬不超過300萬,應納稅額=(應納稅所得額/實際利潤額-100萬)*10%%2B100萬*5% 減免稅額=應納稅所得額/實際利潤額*25%-應納稅所得額/實際利潤額*5% 超過100萬不超過300萬,減免稅額 =應納稅所得額/實際利潤額*25%-(應納稅所得額/實際利潤額-100萬)*10%-100萬*5%
老師,每個季度他們的差是多少就填到減免表里嗎?不看第一季度減免表里的?
看的是本年累計數(shù),主表上面實際利潤額,
是我知道那個,就是減免表里第二季度的數(shù)不知道怎么填?
你只需要看你主表本年累計數(shù)是多少就可以,這個是包括1季度,你之前1季度預繳 那這個算應補退稅額會=應納稅額-預繳的,
不好意思老師,我還是不太明白,老師第一季度和第二季度第十二行一個是945.94,837.72,是不是第一季度減免表填945.94第二季度填837.72?
是的,你說是對的,是的
謝謝老師
好的,我先回復別的學員了