是的,這個彌補虧損是自動生成的,也不是自己填寫的
老師您好,企業(yè)所得稅季報減免所得稅優(yōu)惠明細表第一行數(shù)填上,就帶到A表第十二行了是嗎?第二季度匯算清繳完,第八行彌補虧損那數(shù)是我們自己填上的嗎?
2021年4月時,也就是需要申報第一季度企業(yè)所得稅時,可以先彌補去年的虧損嗎?但是現(xiàn)在還沒有進行企業(yè)所得稅匯算清繳呢,在匯算清繳之前先申報第一季度企業(yè)所得稅時,在哪里哪個報表填寫去年的虧損數(shù)額?還是需要等到第二季度申報第二季度企業(yè)所得稅時再填寫去年的虧損額?
老師好,我們?nèi)ツ暧刑潛p,再今年填報企業(yè)所得稅是報表已經(jīng)彌補過去年的虧損,在第二季度填報所得稅是又自動出來了去年虧損的數(shù)據(jù),第二季度說的稅還能彌補虧損嗎?這算是重復(fù)彌補嗎
老師你好,我們企業(yè)所得稅季報,彌補上面虧損98萬,第一季度這個數(shù)字在報表里顯示,第二季度自己又帶過來了,這個對嗎
老師我已匯算完22年企業(yè)所得稅,22年虧損,我現(xiàn)在報23年一季度企業(yè)所得稅這季度也是虧損,這表第九行彌補以前年度虧損會帶到這個表上嗎,我這個沒有數(shù)呢
收到原材料發(fā)票:20噸100萬元 實際入庫:15噸60萬元 老師,賬務(wù)怎么處理,謝謝
老師我們氣體充裝企業(yè),每月的產(chǎn)成品種類就氧氣,高純氧氣,氮氣,高純氮氣,氬氣,高純氮氣,二氧化碳,高純二氧化碳和混合氣這9種,那我主營業(yè)務(wù)收入的二級科目按什么設(shè)置好,產(chǎn)品還是客戶?
老師,我們公司建設(shè)電站有材料支出,勞務(wù)支出,服務(wù)支出,分別取得了6%,13%,9%專票進來,建好總共花了500萬(含稅)建好后把這個電站拿去了抵押融資租賃500萬,現(xiàn)在每個月還租金,還的時候包含本金和利息,電站現(xiàn)在慢慢在產(chǎn)生收益了,取得的收益每個月還款,整個賬務(wù)處理及分錄怎么寫?
老師 小規(guī)模的物業(yè)公司 可以開清雪的發(fā)票嗎?
老師好!企業(yè)與企業(yè)之間簽了合同,但是還沒開票,也沒轉(zhuǎn)賬,事實發(fā)生了,這個要怎么做分錄?
老師,現(xiàn)在公司采購個人墊資然后公司打款給個人是不是會被查?
請問一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么數(shù)據(jù)?
老師我之前做了這個分錄 借管理費用二級福利費4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費4830 借應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費4830 貸 銀行存款4830 我這樣沖減對不對老師幫我看一下 借管理費用二級福利費-4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費-4830 借應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費-4830 貸 銀行存款-4830 沖完之后我又重新這樣寫的 借管理費用二級福利費4830 貸銀行存款4830
去年的銷售沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年怎么操作
公司從6月開始不生產(chǎn)經(jīng)營了,按照權(quán)責發(fā)生制,6月沒有收入,成本只有折舊和攤銷,5月暫估了未開票收入300萬,6月會正常開票300萬,因為存貨財務(wù)賬比及實際多340萬,為了結(jié)轉(zhuǎn)掉賬上多余的存貨340萬,6月可以不紅沖5月的為開票收入嗎
老師麻煩在問一下,第二季度的減免多少還在填到A201030表里是嗎?
第二個季度的減免比第一季度數(shù)少是不是就不用填寫了?
老師第二季度就不用填減免表了嗎?
2季度季初=1季度季末,2季度季末=6月資產(chǎn)負債表上面資產(chǎn)總額期末數(shù) 你這個滿足小型微利,應(yīng)納稅所得額不超過100萬,應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額/實際利潤額*5%,應(yīng)納稅所得額大于100萬不超過300萬,應(yīng)納稅額=(應(yīng)納稅所得額/實際利潤額-100萬)*10%%2B100萬*5% 減免稅額=應(yīng)納稅所得額/實際利潤額*25%-應(yīng)納稅所得額/實際利潤額*5% 超過100萬不超過300萬,減免稅額 =應(yīng)納稅所得額/實際利潤額*25%-(應(yīng)納稅所得額/實際利潤額-100萬)*10%-100萬*5%
老師,每個季度他們的差是多少就填到減免表里嗎?不看第一季度減免表里的?
看的是本年累計數(shù),主表上面實際利潤額,
是我知道那個,就是減免表里第二季度的數(shù)不知道怎么填?
你只需要看你主表本年累計數(shù)是多少就可以,這個是包括1季度,你之前1季度預(yù)繳 那這個算應(yīng)補退稅額會=應(yīng)納稅額-預(yù)繳的,
不好意思老師,我還是不太明白,老師第一季度和第二季度第十二行一個是945.94,837.72,是不是第一季度減免表填945.94第二季度填837.72?
是的,你說是對的,是的
謝謝老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了