你好,購(gòu)買(mǎi)方在系統(tǒng)填寫(xiě)紅字發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過(guò)之后,銷(xiāo)售方根據(jù)通知單號(hào)碼錄入系統(tǒng)開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票,然后重新開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票

你好,我想問(wèn)下,已經(jīng)抵扣認(rèn)證掉的發(fā)票怎么沖紅重開(kāi)?
客戶已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么紅沖掉,因?yàn)閷?duì)方不給錢(qián),但是已經(jīng)抵扣了,所以我們想做紅沖
老師。已認(rèn)證抵扣的費(fèi)用發(fā)票跨月紅沖重開(kāi)分錄怎么做
老師,你好,請(qǐng)問(wèn),我公司是購(gòu)買(mǎi)方,已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在要退貨,怎么處理?這張已經(jīng)認(rèn)證抵扣的專(zhuān)票怎么沖紅?
老師好,我們公司12月開(kāi)給客戶的專(zhuān)票已經(jīng)被認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在客戶又要求紅沖掉這張發(fā)票?可以紅沖嗎?如果一定要紅沖該怎么操作?
我們公司是一家集生產(chǎn),銷(xiāo)售,施工一體的建材公司,當(dāng)前對(duì)外業(yè)務(wù)通常含材料和施工一起,開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的材料票和9個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)費(fèi),可以統(tǒng)一開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)費(fèi)嗎?
?老師,小規(guī)模季度財(cái)務(wù)報(bào)表在哪報(bào)送?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn),在季報(bào)的時(shí)候,待攤費(fèi)用可以列入資產(chǎn)負(fù)債表流動(dòng)資產(chǎn)那一列,因?yàn)樵陔娮佣悇?wù)局廳下載的資產(chǎn)負(fù)債表流動(dòng)資產(chǎn)那里沒(méi)有待攤費(fèi)用科目
食品商貿(mào)批發(fā) 企稅稅負(fù)率 千分之八, 還有增值稅稅負(fù)百分之一可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)食品工廠的研發(fā),可以申請(qǐng)食品配方專(zhuān)利吧,能不能做成高新技術(shù)企業(yè)?
請(qǐng)問(wèn)老師,10月出口免抵稅額15萬(wàn),實(shí)際繳納增值稅2萬(wàn)元,那么我在統(tǒng)計(jì)本月實(shí)際繳納了多少增值稅時(shí),是不應(yīng)該按照2萬(wàn)元?還是2萬(wàn)元+免抵稅額15萬(wàn)?
老師您好,個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅掃碼繳納,必須是個(gè)體戶法人微信或支付寶掃碼支付嘛
請(qǐng)問(wèn)我家沒(méi)有應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)我在那里提工資
我司買(mǎi)了一張二手船,對(duì)方開(kāi)普票,不能開(kāi)專(zhuān)票的嗎,那等我們以后賣(mài)出這條船后,我們要交增值稅嗎
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì):145950+投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì):12000=現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-151950,凈額是負(fù)數(shù),為啥等價(jià)物凈增加額是負(fù)呢


那重開(kāi)的發(fā)票到時(shí)候還需要重新認(rèn)證過(guò)嗎?
購(gòu)買(mǎi)方退稅的時(shí)候也需要重新認(rèn)證嗎?
你好,重開(kāi)的發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)方取得需要認(rèn)證的
那這樣子銷(xiāo)售方的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也要聯(lián)系他們的供應(yīng)商重開(kāi)嗎?
你好,如果銷(xiāo)售方的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有錯(cuò)誤,不需要重新開(kāi)具啊 如果有錯(cuò)誤,就需要重開(kāi)的
那就是銷(xiāo)售方在新的發(fā)票開(kāi)具以后只要重新認(rèn)證,不用重新安排抵扣就可以了是嗎
你好,認(rèn)證是購(gòu)買(mǎi)方的事情,與銷(xiāo)售方無(wú)關(guān)的