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請問老師,10月出口免抵稅額15萬,實際繳納增值稅2萬元,那么我在統(tǒng)計本月實際繳納了多少增值稅時,是不應該按照2萬元?還是2萬元+免抵稅額15萬?

2025-10-25 09:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-25 09:41

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齊紅老師 解答 2025-10-25 09:44

您好,統(tǒng)計本月實際繳納的增值稅只看你從銀行賬戶里真金白銀交出去的錢,也就是2萬元;免抵稅額15萬是稅務局用來計算城建稅和教育費附加的基數(shù)(2%2B15=17萬),但它不是你實際交的錢

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2025-10-25
您好 免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負率=(當期免抵稅額%2B當期應納稅額)÷(當期應稅銷售額%2B當期免抵退稅銷售額)×100% 最終的增值稅稅負率是4%
2023-08-23
學員你好,計算如下 城建稅(50%2B8)*7%教育費附加(50%2B8)*3%和地方教育附加(50%2B8)*2%
2023-02-27
你好,本月應該交增值稅=4-2=2萬.
2022-04-15
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 2 貸:應交稅費-未交增值稅 2 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 2 貸:銀行存款2
2022-12-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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