信息技術(shù)服務(wù) 服務(wù)費(fèi)不免征增值稅
請(qǐng)問(wèn)一下 我們是會(huì)務(wù)公司 平時(shí)開(kāi)的都是會(huì)展服務(wù) 會(huì)務(wù)費(fèi) 現(xiàn)在有接到培訓(xùn)班那種業(yè)務(wù) 要求開(kāi)培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目 那我看到好像是開(kāi):非學(xué)歷教育服務(wù) 培訓(xùn)費(fèi) 這樣可以嗎 我看到這個(gè)稅目在增值稅發(fā)票中是免稅的 我們是一般納稅人 平時(shí)稅率6個(gè)點(diǎn) 那我到底是6%還是免稅的啊
老師,我們是賣(mài)教師資格證線(xiàn)上培訓(xùn)課的,我們開(kāi)票一般都是開(kāi)信息技術(shù)服務(wù) 服務(wù)費(fèi) 這個(gè)今年免征增值稅嗎
老師,我們之前的開(kāi)票內(nèi)容是*信息技術(shù)*信息服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在給另外的企業(yè)做了培訓(xùn),是不是要新增一個(gè)培訓(xùn)類(lèi)的稅種?
老師,您好,我們有個(gè)小規(guī)模納稅人的公司,因?yàn)槎际鞘盏膶W(xué)員培訓(xùn)費(fèi),沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票,在稅局申報(bào)增值稅,開(kāi)出來(lái)的增值稅完稅憑證品目名稱(chēng)是信息技術(shù)服務(wù),這樣后期有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我司為甲方提供線(xiàn)上培訓(xùn)技術(shù)服務(wù),通常開(kāi)信息技術(shù)服務(wù)的發(fā)票,但是有一部分費(fèi)用的是對(duì)方打印照片的費(fèi)用,對(duì)方要求分開(kāi)開(kāi)票,這部分開(kāi)打印費(fèi),這種可以開(kāi)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)如果失業(yè)了,并合法申領(lǐng)了失業(yè)保險(xiǎn),在此期間朋友要他幫忙做下法律代表人的授權(quán)委托人,也沒(méi)有給他一分錢(qián),他就只幫忙以這個(gè)公司的名義和其他公司簽了個(gè)中標(biāo)合同,但這個(gè)公司和他自己本人沒(méi)有簽任何合同,也沒(méi)有給他任何錢(qián),因?yàn)槟莻€(gè)朋友在另一個(gè)省,太遠(yuǎn)了不好過(guò)去,他純粹就是幫個(gè)忙,這個(gè)對(duì)他領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)有沒(méi)有影響?
老師,請(qǐng)問(wèn)如果已經(jīng)失業(yè)了,并合法申請(qǐng)了失業(yè)保險(xiǎn),但是在此期間一個(gè)朋友的公司要她每個(gè)月給她公司報(bào)下稅,一個(gè)月給她打幾百千把錢(qián)左右,就是口頭上說(shuō)的,并且沒(méi)有簽任何合同,這個(gè)還能領(lǐng)失業(yè)保險(xiǎn)嗎?
平臺(tái)收入提現(xiàn)進(jìn)了公賬,要計(jì)營(yíng)業(yè)額嗎,報(bào)稅咋報(bào)
下列各項(xiàng)中,不會(huì)提高公司流動(dòng)比率的有( AB )A公司用銀行存款購(gòu)置新新生產(chǎn)線(xiàn) B公司從商業(yè)銀行取得長(zhǎng)期借款 C公司收到客戶(hù)上期所欠貨款 D公司向供應(yīng)商預(yù)付原材料采購(gòu)款 對(duì)B答案不能夠理解,B是不是錯(cuò)的勒, 流動(dòng)比率(假設(shè)1/2)=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債,貸款分錄借銀行存款1貸長(zhǎng)期借款1 則流動(dòng)比率為(1+1)/(2+1)=2/3 大于1/2,明顯就提高了呀
老師你好,我怎么根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表倒推出科目余額表,可以詳細(xì)說(shuō)下嗎?急
購(gòu)買(mǎi)方要求開(kāi)票,為什么銷(xiāo)售方要求購(gòu)買(mǎi)方提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照
計(jì)算每股收益這個(gè)題解題思路是什么?幫忙把解題思路說(shuō)下,
印花稅是按收入金額交還是按收入+成本金額繳納
老師,請(qǐng)教下,公司屬于醫(yī)院的全資第三產(chǎn)業(yè),一般納稅人,公司招聘500多人派遣到醫(yī)院各科室,員工工資,單位繳納社保由醫(yī)院撥款,公司辦理勞務(wù)派遣資質(zhì),員工工資保險(xiǎn)是發(fā)多少撥款多少,不存在管理費(fèi),也無(wú)差額,我想請(qǐng)問(wèn)下收到工資撥款做了收入,稅率采用哪種好些,報(bào)稅時(shí)怎么選擇,謝謝
兩個(gè)人合伙,A股東和B股東各占50%股份,A股東投資款28萬(wàn),B股東沒(méi)有投資,還從公司借支了16萬(wàn),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入554萬(wàn),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本557萬(wàn),應(yīng)收賬款205萬(wàn),應(yīng)付賬款190萬(wàn),賬上余額-20萬(wàn),A股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收金額95萬(wàn)。B股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收110萬(wàn),那現(xiàn)在A股東如果把應(yīng)付賬款全部過(guò)給B股東,A股東還要給B股東多少錢(qián)?利潤(rùn)是多少?
教育培訓(xùn)的才會(huì)免稅的
但是今年不是說(shuō)教育服務(wù)行業(yè)疫情免征增值稅嗎
教育服務(wù)行業(yè)疫情免征增值稅
對(duì) 我們賣(mài)課的您的意思是不免征是嗎
還是這個(gè)跟開(kāi)票內(nèi)容有關(guān)系 而且還有一些都是無(wú)票收入的
你開(kāi)具發(fā)票,教育培訓(xùn)的才會(huì)免稅的
是跟開(kāi)票內(nèi)容有關(guān)系
那那些無(wú)票的收入呢
如果你是教育培訓(xùn)的,也免稅