信息技術(shù)服務(wù) 服務(wù)費(fèi)不免征增值稅
請(qǐng)問(wèn)一下 我們是會(huì)務(wù)公司 平時(shí)開(kāi)的都是會(huì)展服務(wù) 會(huì)務(wù)費(fèi) 現(xiàn)在有接到培訓(xùn)班那種業(yè)務(wù) 要求開(kāi)培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目 那我看到好像是開(kāi):非學(xué)歷教育服務(wù) 培訓(xùn)費(fèi) 這樣可以嗎 我看到這個(gè)稅目在增值稅發(fā)票中是免稅的 我們是一般納稅人 平時(shí)稅率6個(gè)點(diǎn) 那我到底是6%還是免稅的啊
老師,我們是賣教師資格證線上培訓(xùn)課的,我們開(kāi)票一般都是開(kāi)信息技術(shù)服務(wù) 服務(wù)費(fèi) 這個(gè)今年免征增值稅嗎
我們公司是賣財(cái)務(wù)軟件的,請(qǐng)老師在網(wǎng)上授課給客戶進(jìn)行軟件使用培訓(xùn),一年24節(jié)課。老師給我們開(kāi),現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票老師我入到哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?是計(jì)入勞務(wù)費(fèi),然后結(jié)轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?還是直接走費(fèi)用呢?
老師,我們之前的開(kāi)票內(nèi)容是*信息技術(shù)*信息服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在給另外的企業(yè)做了培訓(xùn),是不是要新增一個(gè)培訓(xùn)類的稅種?
老師,您好,我們有個(gè)小規(guī)模納稅人的公司,因?yàn)槎际鞘盏膶W(xué)員培訓(xùn)費(fèi),沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票,在稅局申報(bào)增值稅,開(kāi)出來(lái)的增值稅完稅憑證品目名稱是信息技術(shù)服務(wù),這樣后期有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,個(gè)體工商戶收到政府補(bǔ)貼做賬貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼,做匯算清繳的時(shí)候可以扣減嗎?
老師,實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般納稅人單位,在5月份補(bǔ)繳2024年度的企業(yè)所得稅匯算的所得稅會(huì)計(jì)分錄該怎么做?繳納的稅金是幾百元。
老師,購(gòu)禮品送客戶,分錄怎么做?
老師你好,農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)有時(shí)是用銷量額/1.09*0.09有時(shí)又是銷售額/0.91*0.09 這兩種情況,什么情況下適用呀,可以幫我總結(jié)一下嗎
稅收立法和不立法有什么區(qū)別
老師這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了,題目應(yīng)該就是錯(cuò)誤的,解析我看是對(duì)的
老師這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了,題目應(yīng)該就是錯(cuò)誤的,解析我看是對(duì)的
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報(bào)),開(kāi)了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個(gè)題我不明白是為什么錯(cuò)
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項(xiàng)目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒(méi)有分項(xiàng)目核算,沒(méi)有分項(xiàng)目核算,是不是其實(shí)收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項(xiàng)目核算呢?
教育培訓(xùn)的才會(huì)免稅的
但是今年不是說(shuō)教育服務(wù)行業(yè)疫情免征增值稅嗎
教育服務(wù)行業(yè)疫情免征增值稅
對(duì) 我們賣課的您的意思是不免征是嗎
還是這個(gè)跟開(kāi)票內(nèi)容有關(guān)系 而且還有一些都是無(wú)票收入的
你開(kāi)具發(fā)票,教育培訓(xùn)的才會(huì)免稅的
是跟開(kāi)票內(nèi)容有關(guān)系
那那些無(wú)票的收入呢
如果你是教育培訓(xùn)的,也免稅