你好,10000是因為題干描述的計量單位是萬元,而計算的稅額計量單位是元,從萬元換算成元就需要乘以1萬的
甲公司向乙公司租賃2臺起重機并簽訂租賃合同,合同注明起重機總價值為80萬元,租期為2個月,每臺每月租金2萬元。已知租賃合同適用印花稅稅率為千分之一,根據(jù)印花稅法律制度的規(guī)定,甲公司和乙公司簽訂該租賃合同共計應繳印花稅多少元
甲公司向乙公司租賃2臺起重機并簽訂租賃合同,合同注明起重機總價值為80萬元,租期為2個月,每臺每月租金2萬元。已知租賃合同適用印花稅稅率為千分之一,根據(jù)印花稅法律制度的規(guī)定,甲公司和乙公司簽訂該租賃合同共計應繳印花稅( )元。 共計印花稅=8×10000×千分之一×2=160 答案的10000從哪里來怎么算的
甲公司向乙公司租賃2臺起重機并簽訂租賃合同,合同注明起重機總價值為80萬元,租期為2個月,每臺每月租金2萬元。已知租賃合同適用印花稅稅率為1‰,根據(jù)印花稅法律制度的規(guī)定,甲公司和乙公司簽訂該租賃合同共計應繳印花稅( )元。這題怎么分析的
【2019考季】甲建筑安裝公司與乙企業(yè)簽訂一份建設工程合同,合同注明承包金額為1000萬元;施工期間,甲公司又將其中400萬元的建筑安裝工程分包給丙公司,并簽訂了分包合同。已知建設工程合同印花稅稅率為0.3%。,根據(jù)印花稅法律制度的規(guī)定,下列說法中正確的有()。 甲公司應繳納印花稅=1000×0.3%。=0.3 A (萬元) 乙企業(yè)應繳納印花稅=1000×0.3%。=0.3 B (萬元) C 丙公司應繳納印花稅=400×0.3%。=0.12 (萬元) 甲、乙、丙合計應繳納印花稅= D (1000+400)×0.3%?!?=0.84(萬元)
12月31日 甲公司與乙公司簽訂經(jīng)營租賃非主營業(yè)務吊車合同,向乙公司出租吊車三臺期限為六個月,起租日為2020年1月1日,三臺吊車租金含稅,共計67800元,合同簽訂日甲公司收到租金并存入銀行開具的增值稅專用發(fā)票,注明租金2萬元,增值稅2600元,租賃期滿日,甲公司收到租金余款及相應的增值稅該項業(yè)務適用增值稅稅率為13% 這道題的分錄是怎么做的呢?謝謝
公司是貿(mào)易公司,現(xiàn)在介紹業(yè)務給別的公司,別的公司支付傭金給我們,我們需要開傭金發(fā)票給對方,這個發(fā)票項目應該怎么選
老師2題d選項解析沒看懂?謝謝
老師,請問一下,我們公司沒有庫管,只有我一個,現(xiàn)在業(yè)務多起來了,準備招一個庫管,說把進銷存給我接了,但是有個問題就是他給我打電話進銷存是實際的,那如果我按實際的來的話就得先報無票收入,開票后再充抵,但是這樣我覺得好麻煩噢,有沒有什么辦法可以解決一下這個問題呀
之前我們開出去的發(fā)票對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要重新開,對方已經(jīng)填了紅字信息表,我們怎么操作
老師以前年度的稅金滯納金,走營業(yè)外支出行不行,我們是走的未分配利潤
老師,我今天收到老板給我的一張交通卡充值的普票,能報銷嗎,其次支出憑單怎么寫,怎么歸類?
老師, 請問一下申請高新補貼支付給事務所的審計費用放什么科目吖?管理費用——審計費嘛?
老師,請問一下,我們公司有涉及買賣貿(mào)易,也涉及加工,那我這個進銷存應該怎么弄哇
個體戶,中間建賬,期初設置不平差的比較多怎么辦
老師,請問農(nóng)副產(chǎn)品開的發(fā)票是免稅的,但是抵扣的情況下,是按照幾個點算稅,怎么算的?