發(fā)票到了沖暫估然后做開發(fā)票的就可以
請教一下,生產(chǎn)型企業(yè)的材料來了,但是發(fā)票當月沒來的,一般都是本月先做暫估入賬,等發(fā)票來了再沖暫估,再入賬的吧,還是下月初就沖暫估的?
老師好,剛開業(yè)的,生產(chǎn)型企業(yè),前幾個月的原材料沒有發(fā)票,做的暫估,借方是每個原材料,貸方一筆暫估款,如圖,每月底做暫估,月初沖回,連續(xù)3個月了,現(xiàn)在某一個原材料來發(fā)票了,怎么沖暫估呢
老師您好,我每個月都有暫估,下個月我沒有去紅沖上個月的暫估,這樣對嗎,老師還是先暫估,等發(fā)票回來了再紅沖
工業(yè)制造企業(yè),原材料發(fā)票沒有回來,暫估的原材料,發(fā)票回來以后直接紅沖暫估的原材料就可以,還是結(jié)轉(zhuǎn)成本那比,也要紅沖?發(fā)票比暫估的多,把暫估全部紅沖了,再入材料可以么?
老師, 十二月份暫估的費用,一月份票沒開出來,是等發(fā)票到了再紅沖,還是1月初紅沖,1月底再暫估,我感覺兩種都可
請問個體戶開通了公帳戶怎么把錢轉(zhuǎn)私人帳戶不違規(guī)
老師,我們法人成立了一個社會組織,但是好像沒有進行報稅,那會影響他名下公司的運營嗎?會被一起進入黑名單嗎?
請問老師,除了把該開的票開了,成本票你先不收就不收,還能從哪些方面把公司利潤做多,不能年年虧損
問一下公司需要報銷的發(fā)票、銀行回單是會計人員自己去打印,還是有相關(guān)部門來提供
你好,合同上客戶為甲,我方為乙,收款方為丙(乙的合作伙伴),丁作為客戶的第三方代理機構(gòu)付款,報關(guān)單怎么做?
老師勞務(wù)派遣公司開差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒給買社保,對公發(fā)放工資,會不會被查說沒給員工買社保,因為現(xiàn)在買入社保就產(chǎn)生費用,之前是截止20號,20號前下社保,就不會產(chǎn)生
您好老師勞務(wù)派遣差額開專票還是普票老師
老師好我們有個個體,稅務(wù)局打電話說個稅沒報,個體需要報個稅嗎?在哪里報?
企業(yè)工會會費怎么收。國家的三薪,補貼,加班費。是扣除嗎?