你好,不對,應(yīng)該是借在建工程
老師,這里的第二分錄可是 借:銷售費用 貸:銀行存款 第三個分錄為 借:專項應(yīng)付款 貸:銷售費用 這樣可以嗎?
這是解答分錄,這月買進(jìn)的,一次性付款,買的是一年,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,買的時候付款200,這2000都計入這個分錄嗎?按月攤銷借銷售費用,貸其他應(yīng)付款,2000\\12,計入第二筆分錄嗎,這樣入賬對嗎
老師\'會計分錄是不是這樣,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:銷售費用 貸:預(yù)付賬款
銀行賬戶里提現(xiàn)700做好處費給第三個人,分錄 借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款。給第三個人的時候分錄 借:其他應(yīng)付款,二級。貸:庫存現(xiàn)金??梢悦础?/p>
上個月計提時分錄為 借銷售費用,貸應(yīng)付賬款。這個月支付時,是不是分錄作為 借應(yīng)付賬款,貸銀行存款 ??
給境外客戶開了6%稅率服務(wù)費發(fā)票了,如果進(jìn)填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告,是不是申報增值稅時填在免稅收入行次,從正常收入里減去
商貿(mào)企業(yè),購買了一批商品,不同種類,其中有一個是價值為0買進(jìn),又價值為0賣出,該怎么處理呢
認(rèn)定為科技型中小企業(yè)需要滿足什么條件
老個體戶從現(xiàn)在開始建的賬以前的不管,有發(fā)票就掛應(yīng)收賬款,如果應(yīng)收賬款出負(fù)數(shù)了怎辦,可能是建賬之前打的款,怎么處理
老個體戶從現(xiàn)在開始建的賬以前的不管,有發(fā)票就掛應(yīng)收賬款,如果應(yīng)收賬款出負(fù)數(shù)了怎辦,可能是建賬之前打的款,怎么處理
老師早上好,我想咨詢下如何解決供應(yīng)商對賬,付款,開發(fā)票的事情,流程怎么比較好,目前的情況就是有些已經(jīng)付款了,沒有開來發(fā)票,目前是手工臺賬,新上了E10系統(tǒng)
銀行承兌匯票,到期了是上一手的人給我付款,還是出票人承兌行給我付
老師,我們公司即將進(jìn)行公司分立,具體我應(yīng)該怎么操作
老師,想問一下企業(yè)給別人代加工,開發(fā)票出去用哪個大類???
您好老師,我想問一下我們是一般納稅人,最近想從一家供應(yīng)商購買原材料,但是對方不提供發(fā)票,這種情況有什么好的辦法?可以我們成立一個個體戶,用個體戶購買嗎?
如果資金指定用于給農(nóng)戶培訓(xùn),和發(fā)放物資。也要寫在建工程?
那就不是了,根據(jù)你的額用途寫
那這種如何做支出的借方?用什么科目?還是支出就直接沖減專項應(yīng)付款 借:專項應(yīng)付款 貸:銀行存款
直接沖減專項款就可以的
專項資金,是不是形成長期資產(chǎn),借方就用資產(chǎn)科目。其他未形成長期資產(chǎn)費用類的就直接沖減專項應(yīng)付款。
是的,你說的非常對的這個
老師,你都不知道,關(guān)于這個專項資金我一早上都在咨詢不同的老師,處理方式全都不一樣, 有的說直接沖減專項應(yīng)付款, 有的說不可以直接沖減, 有的說先計入費用,在沖減專項, 所以都暈了
專項應(yīng)付款我們平日里用的不多,大多數(shù)停留在理論階層的
不像收入那些科目用的多,所以很熟悉
所以直接沖減應(yīng)該是沒問題對吧?
是的沒有問題的這個處理
謝謝老師,給我明確答復(fù)。這樣整個過程應(yīng)該對吧
嗯這個工程是正確的
重點關(guān)注最終是否形成長期資產(chǎn)對吧
對,所謂的固定資產(chǎn)或者無形資產(chǎn)