是的 理解的都對著呢
啊,我想問的是像那個稿酬他如果是低于4000那就是例如(3000-800)乘以70%乘以20%,對吧?嗯,還有那個房產(chǎn)稅的題目,如果他只是算那個房子的房產(chǎn)稅,那他就是房子的原價乘以那個稅率再乘(1-減除比例)是吧?房子的房產(chǎn)稅,如果他上面還有折舊,那就不考慮折舊,還是這個算法對吧?
老師,就是學(xué)到那個固定資產(chǎn)資產(chǎn)的稅務(wù)處理這塊兒,然后固定資產(chǎn)是不得計算折舊扣除的情形,不得計算折舊扣除的情形,里邊兒有一個房屋建筑物以外,未投入使用的固定資產(chǎn)就不得計算折舊扣除,那就是房屋建筑物未投入使用,可以嗯,進行這個計算折舊扣除是吧。 但是他這個下邊兒這個扣除方式里邊還說固定資產(chǎn)投入使用月份的次月起開始計算折舊,他這個是說固定資產(chǎn)必須得投入使用的,次月才能開始折舊,那可是上邊兒為什么又說房屋建筑物以外,未投入使用的固定資產(chǎn)就是說房屋建筑物沒有投入使用,然后也可以計算折舊,然后他下邊又說固定資產(chǎn)投入使用,只有投入使用的,第二個月才能開始計算折舊,這不是互相矛盾嗎?
比如說我們現(xiàn)在是在做這個土地增土地增值稅的,這個會算吧,然后比如說他這個房地產(chǎn)的項目,目前他可以扣除的這些金額是一個億,然后他這個因為它是一部分已經(jīng)賣出了一部分,沒有賣出,所以說他可扣除的這個項目呢,我們是要按照這個比例,然后進行進行劃分的。比如說我們已經(jīng)邁出的是40%,還沒有賣出的是60%,那么我們就是可扣除項目,這一個億的40%是可以扣除的,對吧。
老師你好,我想咨詢一下公司賣車交稅的相關(guān)問題,比如說賣車賣了50萬,不考慮增值稅減免的問題,這個增值稅是不是50萬除以1.03?0.02,所得稅的話計稅基礎(chǔ)怎么算,比如說折舊折了賬上顯示是80萬,那是不是就不用交企業(yè)所得稅了,還有比如說賬上顯示30萬,那是不是就以50萬減去30萬=20萬乘以相應(yīng)的所得稅稅率去交稅是這個意思嘛
題目中說以公司可變凈資產(chǎn)賬面價值是多少?沒說公允價值,那是要把它算到公允價值還是怎么說?如果說他題目中有說到是跟假設(shè)與公允價值相等,那就要用這個賬面價值來算,沒有說是不是要把它算到公允價值,還是怎么說呀,我看多數(shù)題目中上面這樣就是。嗯,你公司面的凈資產(chǎn)賬面價值為多少?直接再按這個乘那個公公,比例股權(quán)比例了。
老師6月異地項目預(yù)繳了2%的稅款然后這2%的稅款可以在當?shù)囟悇?wù)局不抵扣留到以后抵扣嗎這個月想交點增值稅
公司未分配利潤5萬,要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,涉及到交哪些稅,怎么計算
老師,我想問問一下。我們是午托的公司,已經(jīng)辦理了一證多址了,最多只能掛2個地址?,F(xiàn)在我們學(xué)生增加了,又租了一個地方,請問現(xiàn)在是重新辦理一個公司,還是注冊一個分公司
同時有好幾家個體戶的法人給A公司(一般納稅人)開票,又在A公司上班,可以在A公司做工資么?
老師們好 請問我們是個體戶 對方和我們簽合同以個人名義簽的 要求我們開發(fā)票給公司 后續(xù)出了一個公司委托個人的函 這種可以給他們開票嗎?
老師,23年畢業(yè)的目前可以考中級么
假設(shè)項目需要支付1000萬業(yè)務(wù)費,但都是無票支出,該費用怎么才能合理入賬和取出現(xiàn)金? 對方不會提供個體及業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票,走用工平臺只能付小額。對方要現(xiàn)金。
老師,新公司稅務(wù)登記,沒有實絞,投資總額寫多少了
勞務(wù)報酬一年不超過6萬還交個稅嗎?
老師,我們可以這第一季度和第二季度各計提七八萬的管理費用-工資嗎?然后平時我們也不申報她們的工資,后期有成本票了,再把計提的工資紅沖了