借:原材料(或庫存商品、管理費用等) 借:應交稅費——應交增值稅(待抵扣進項稅) 貸:應付賬款(或庫存現(xiàn)金、銀行存款等科目)

已經(jīng)勾選認證的進項,但報稅時未填寫扺扣,怎么做分錄
一般納稅人,本期沒有收入!但是認證進項了未填寫申報表,下個月還可以填進項抵扣嗎?已經(jīng)認證未填寫的這部分
老師,用于員工福利的專用發(fā)票,勾選認證了,申報時也已經(jīng)做進項轉出,請問做賬時分錄怎么寫?
老師好~已經(jīng)認證了,但未抵扣的進項稅怎么做分錄呢
報稅時 勾選認證留抵稅額 跟未勾選得進項票分錄怎么做 資產(chǎn)負債表里怎么提現(xiàn)
確認主營業(yè)務收入是以貨物轉移為準還是開票為準或是收到貨款為準,牽扯增值稅申報以及所得稅
小規(guī)模是不是成立以后就可以開票?從哪里可以看出來?
涉稅服務實務考試的客觀題占多少分?主觀題占多少分?
我公司的裝載機(包括油料,人工)租給別公司使用,我公司開票應該屬于哪一類呢,
老師,您好,請問內(nèi)賬的原材料成本應該是含稅還是不含稅的,有的老師說含稅有的老師說不含稅,懵了
預收賬款可以交增值稅嗎
老師老板名下有多家公司,然后a公司的員工發(fā)生的費用在b公司報銷,差旅費,這個在b公司可以做差旅費嗎
最多就叫人家開3%的專票,你們抵扣3%的進項,但是,你們是差額征收,沒法抵扣,取得專票也沒用,人力資源公司差額開票,專票那部分,取得專票也不能抵扣嗎?
老師,進貨的單子,有欠款的貨單,是要單獨留下來對賬的,那這個怎么辦
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會計多計提了好多企業(yè)所得稅,單實際未繳納,前一年有彌補虧損,我應該怎么調(diào)整,申報報表是合適的,賬務我應該怎么處理,怎么寫分錄