您好,可以按福利費處理,不能自己給自己開發(fā)票。
老師,我們公司經(jīng)營餐廳,總經(jīng)理在餐廳里吃飯想報銷,這個如何做賬?還有,這樣的話是否能夠自己給自己開發(fā)票?
老師,我們是養(yǎng)老院自帶一個對外營業(yè)的餐廳,這個餐廳老板說要獨立核算,我們養(yǎng)老院的營業(yè)執(zhí)照上面有餐飲服務的哈,這個餐廳如果當做餐飲行業(yè)來做賬的話,像餐具這些計入周轉材料嗎還是計入管理費用呢?像水電燃氣費計入管理費用還是銷售費用呢?我看了一下餐飲行業(yè)的賬好像和企業(yè)的賬有點不一樣,因為我們不是正經(jīng)做餐飲的,有沒有必要像餐飲行業(yè)那樣做賬呢?
老師,你好!我是在大學食堂里面做的小吃!學校食堂被餐飲公司承包了,然后餐飲公司外包了一個檔口給我!現(xiàn)在公司讓我們自己辦理一個營業(yè)執(zhí)照,之后還要開稅票!請問這個稅票是怎么計算的
你好,我們是一個海鮮餐廳,是一般納稅人?,F(xiàn)在需要從收購蝦的自產(chǎn)自銷的公司想拿可以抵扣的發(fā)票。但對方說開不了,我們自己能去開票嗎?開票的情況下需要什么資料?還有比如這個金額是很大,100萬的情況下,這個生產(chǎn)蝦難的不用支付稅務嗎?我怕我開了票會影響他們的納稅。
老師,我們是國有企業(yè) ,然后屬于餐飲行業(yè)的公司,經(jīng)常會存在領導帶其它人來吃飯,這樣的情況,是屬于招待嗎?招待難到自己給自己開票?自己給自己付錢?還是屬于視同銷售?或者有其它的賬務處理?麻煩告知一下。
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經(jīng)過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個內在價值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報時,資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,如果做福利費的話應當如何寫分錄,借管理費用-福利費,貸:銀行存款嗎。但是這個沒有發(fā)票的話要拿什么做憑證呢?
您好,您經(jīng)理沒支付吃飯金額確報銷,這個不合理。所以您這塊只能做費用。
他付了飯錢,現(xiàn)在想報銷。
您好,最好找別的餐飲發(fā)票報,否則自己給自己開發(fā)票,不合理。