收購(gòu)蝦的企業(yè)需要向購(gòu)買方開具增值稅發(fā)票。是否可抵扣,就需要看其是小規(guī)模還是一般納稅人。如果對(duì)方不愿意開發(fā)票最好的方式就是跟稅局溝通,由其協(xié)調(diào)。不過(guò)這個(gè)可能會(huì)影響合作關(guān)系。建議你這邊后續(xù)嚴(yán)格篩選一下供應(yīng)商,可以找自產(chǎn)自銷的而不是收購(gòu)蝦的公司。你這邊自己開發(fā)票面臨稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),不建議這樣操作。
老師好,我們是一家電梯銷售安裝公司,但是不生產(chǎn)。其中電梯安裝是承包給個(gè)人了,現(xiàn)在個(gè)人給我們公司開安裝費(fèi)發(fā)票,在電子稅務(wù)局里開電子發(fā)票。其實(shí)是我們用他們的個(gè)人名字自己進(jìn)去開的,因?yàn)槭杖牒艽?,所以我們想多開一些安裝費(fèi)發(fā)票,金額幾十萬(wàn),這么大金額他們?cè)谀甑讉€(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候?qū)λ麄冇袥](méi)有什么影響,需要補(bǔ)稅什么的嗎?一個(gè)人一年最多能開多少金額不補(bǔ)稅,有限額嗎?
老師,我們公司接了一個(gè)項(xiàng)目,因?yàn)橘Y質(zhì)不夠,所以掛靠了一個(gè)建筑業(yè)一般納稅人公司,開出的發(fā)票為9%的專票,,這個(gè)公司不需要我們提供所有的票據(jù)及工資表等,只需要可以抵扣的專票,說(shuō)他們公司是核定征收,然后所有的賬務(wù)由我們自己做,還收我們2%的企業(yè)所得稅,老師,能解答下嗎?不是很理解
就是我們鄉(xiāng)長(zhǎng)好像和司機(jī)開了一個(gè)文具店,然后經(jīng)常從他們店拿自己店的單子來(lái)報(bào)沒(méi)有發(fā)票,特別是這次疫情的三萬(wàn)多的辦公用品和四萬(wàn)的廣告都沒(méi)有看到東西在哪里廣告在哪里,然后鄉(xiāng)長(zhǎng)就向出納保證補(bǔ)材料后出納付錢了,現(xiàn)在怎么都沒(méi)有補(bǔ)材料,經(jīng)常性這樣,付錢的時(shí)候也需要會(huì)計(jì)的號(hào)才能付,但是我給出納了,出納可以一個(gè)人就完成付款,出納付錢也不需要我的審核也不告知我。其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)也是這個(gè)情況,就算我自己拿自己的號(hào)把控材料了但是鄉(xiāng)長(zhǎng)也是會(huì)打電話壓我讓我付錢的,但是我現(xiàn)在特別害怕出事,我想問(wèn)下老師們有沒(méi)有什么好辦法啊,
老師你好,這個(gè)稅一里面講的這個(gè)預(yù)付卡這個(gè)案例跟我工作中情況一模一樣,有幾個(gè)問(wèn)題想咨詢一下: 1、我想問(wèn)是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,以后成一般納稅人了我們開出的票也是開不征稅的票,商戶也不能給我們開專票嗎? 2、一般情況是我們收到其他公司轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的款就需要根據(jù)這個(gè)金額先把票開了,但是實(shí)際持卡人消費(fèi)的跟開票的金額不一致,這個(gè)情況怎么處理。
你好,我們是一個(gè)海鮮餐廳,是一般納稅人。現(xiàn)在需要從收購(gòu)蝦的自產(chǎn)自銷的公司想拿可以抵扣的發(fā)票。但對(duì)方說(shuō)開不了,我們自己能去開票嗎?開票的情況下需要什么資料?還有比如這個(gè)金額是很大,100萬(wàn)的情況下,這個(gè)生產(chǎn)蝦難的不用支付稅務(wù)嗎?我怕我開了票會(huì)影響他們的納稅。
租賃業(yè),應(yīng)稅服務(wù)納稅人付供電局電費(fèi),然后在給商戶充電,收取商戶電費(fèi)屬于銷售貨物勞務(wù),還是提供服務(wù),稅率是多少
老師您好,我現(xiàn)在更正申報(bào)25年1月份的個(gè)稅,更正的原因是給有些人多報(bào)了收入,并產(chǎn)生了個(gè)稅,個(gè)稅我正常繳納了,現(xiàn)在更正申報(bào)還是產(chǎn)生了個(gè)稅,應(yīng)該怎么辦呢。因?yàn)槲抑罢I陥?bào)的時(shí)候已經(jīng)產(chǎn)生了個(gè)稅,
事業(yè)單位固定資產(chǎn)一處房屋總價(jià)值35萬(wàn),其中有一處偏房拆除重建了,花了8萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)這8萬(wàn)元要怎么計(jì)入固定資產(chǎn)?
老師您好,咱們公司本月(5月)銷項(xiàng)稅額13萬(wàn),累計(jì)沒(méi)有其他的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,本月一張8萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)要下月(6月)5日才開進(jìn)來(lái),請(qǐng)問(wèn)這樣的情況這張8萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)能夠在申報(bào)5月增值稅時(shí)認(rèn)證抵扣嗎?
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設(shè)備成本25.5萬(wàn),然后把設(shè)備售賣給其他公司69萬(wàn),一共要繳納哪些稅和分別稅費(fèi)多少錢!
請(qǐng)問(wèn)車船稅入賬分錄怎么寫
平臺(tái)里面有好多銷售員開的通行費(fèi)的普票 可以不抵扣嗎
老師,我公司是小規(guī)模,我采購(gòu)了一批設(shè)備10萬(wàn)元,但是對(duì)方是一般納稅人,他開普票13個(gè)點(diǎn)的給我,稅是13000元,老師我可以收這個(gè)普票嗎?后期我可以作為成本票抵扣所得稅嗎
企業(yè)收到投資企業(yè)的分紅,兩者都為有限公司,投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表,第一列持有收益,第六行長(zhǎng)期股權(quán)投資,賬載金額,稅收金額,是填0,還是填投資收益的金額?
合同結(jié)算科目什么時(shí)候轉(zhuǎn)為收入
不好意思我的說(shuō)明不好,1.他們是自產(chǎn)自銷的。只是他不想那么麻煩,也不懂怎么開。2我覺(jué)得他們應(yīng)該是免稅的,但他們害怕要付稅。所以我說(shuō)我們開發(fā)票的意思是我們?nèi)ザ悇?wù)局【農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票】。但我不知道怎么證明我們從這個(gè)自產(chǎn)自銷蝦的公司(或者個(gè)體戶)買了100萬(wàn)的蝦。
你好,如果自產(chǎn)自銷對(duì)方是免稅的話,那其實(shí)你拿到對(duì)方開的發(fā)票只能是普通發(fā)票,因?yàn)樗舛?,那你這個(gè)環(huán)節(jié)即使拿到了專票也是不能抵扣的,實(shí)際上他也只能開普票。因?yàn)樵鲋刀愂橇鬓D(zhuǎn)稅。因此建議你跟對(duì)方要求開具普票就好。