開6%的發(fā)票哦嗯嗯額
我們是一般納稅人,我現(xiàn)在要給客戶開技術(shù)服務(wù)發(fā)票,是開13%還是開6%?
一般納稅人,開環(huán)評技術(shù)咨詢服務(wù)費的發(fā)票,稅率是13還是6
老師,您好,請問我們是生產(chǎn)型企業(yè),是一般納稅人,平時都是開13個點的稅,現(xiàn)在要給客戶提供技術(shù)咨詢服務(wù),要開幾個點的稅的發(fā)票呢?
我們公司是科技公司,賣一軟軟件給客戶。這款軟件我們委托其他公司開發(fā)(他們開票技術(shù)服務(wù)費6個點)。那我開票給客戶是按照13個點的軟件產(chǎn)品還是技術(shù)服務(wù)費6個點?
提供技術(shù)開發(fā)服務(wù)費一般納稅人開具6%的專票還是開具13%的專票?
請問老師,現(xiàn)在剛出的網(wǎng)絡(luò)平臺報送,是平臺需要報,商家不用報送嗎
對方企業(yè)發(fā)來蓋章的合同,我方黑白打印蓋章回傳電子件,對方的章是黑色的,我方的章是紅色的,合理了,需要買彩印機么?
老師好!我們公司之前很多進項票沒有入賬也沒認證,我都做今年10月份可以嗎?
酒店采購了布草,床單被罩枕套,被芯共計24萬元,做什么分錄?
減資會減少一個股東需要怎樣辦理
請問老師,現(xiàn)在剛出的網(wǎng)絡(luò)平臺報送,是平臺需要報,商家不用管嗎?
公司注冊資本未實繳,減資怎樣辦理
老師,公司因為經(jīng)營管理轉(zhuǎn)移,業(yè)務(wù)從外省一個公司轉(zhuǎn)移到另外一個省公司,現(xiàn)在稅務(wù)局通知讓公司自查,是庫存大今年沒有多少業(yè)務(wù),而且有增值稅留底,后來我查到2023年有幾張農(nóng)戶去稅務(wù)局代開發(fā)票農(nóng)產(chǎn)品,只有金額沒有數(shù)量,增值稅留底也是以前會計每次收到發(fā)票全部認證留下來的,像這種情況怎么處理更合理呢,是把這幾張不合規(guī)的發(fā)票進項稅轉(zhuǎn)出還是把幾張發(fā)票紅沖呢
請問建材貿(mào)易公司增值稅稅負率一般多少,企業(yè)所得稅稅負多少呢
老師:本年利潤記在哪個賬冊上呢?
謝謝老師解答,再請教一下,我們的客戶多數(shù)以個人名義簽署的合同,現(xiàn)在要開票,我讓他們寫一個說明,同意將款項開給這個單位,后續(xù)的糾紛于我們無關(guān)的一個說明可以嗎?
另發(fā)問題要重新提問