不可以的,報表要進(jìn)行重分類的
老師,7月的資產(chǎn)負(fù)債表可以不填,應(yīng)收賬款1500,預(yù)收賬款1000,直接填寫應(yīng)收賬款500
我想問一下,我們在填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時候,應(yīng)填寫應(yīng)收賬款,和應(yīng)付賬款,所以在做會計憑證的分錄也最好填寫應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,不用預(yù)收賬款和預(yù)付賬款,對么
不設(shè)預(yù)收賬款科目的話 資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款要根據(jù)什么填寫
老師,填工業(yè)統(tǒng)計局的財務(wù)報表-資產(chǎn)負(fù)債表,那個應(yīng)收賬款怎么填?是不是要加上預(yù)收賬款的借方/?還是直接填資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收賬款的期末余額?
科目余額表應(yīng)收賬款余額負(fù)數(shù),可以在資產(chǎn)負(fù)債表不填列到預(yù)收賬款項(xiàng)目,而直接填列到應(yīng)收賬款項(xiàng)目嗎?
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,匯算清繳交的所得稅怎么做分錄
老師,你好,小規(guī)模公司房租和物業(yè)費(fèi)發(fā)票房東說要開加5個點(diǎn) 是不是有點(diǎn)高了
老師,請問公司注冊時認(rèn)繳100w,去年全部實(shí)繳后,今年報工商年報認(rèn)繳是填0還是100w呢?
老師好,我想問一下公司給員工交停車費(fèi)怎么入賬 開了發(fā)票 沒有簽協(xié)議 但怎樣合理才從所得稅前扣除
老師您好,暫估成本分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本 80萬 貸:庫存商品 50萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 30萬 主營業(yè)務(wù)成本金額不等于庫存商品金額,將來拿到成本票80萬,應(yīng)該怎么做賬呢?
老師麻煩咨詢一下股權(quán)轉(zhuǎn)讓原值25000,溢價金額2000,注冊資本未實(shí)際繳納,印花稅是按照2000繳納還是27000,謝謝
除出口應(yīng)征稅未票收入外的其他未票收入累計為負(fù)數(shù)是什么意思,是強(qiáng)制類提醒
逆流內(nèi)部交易,少數(shù)股東權(quán)益怎么算的老師
工商年報中文名是什么呢?老師
公司收到一筆運(yùn)費(fèi),開的專用發(fā)票,怎么做賬
應(yīng)收賬款為負(fù)數(shù),就要填寫應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,以后應(yīng)收賬款為正數(shù),還是要填寫應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,不直接填應(yīng)收賬款的正數(shù)。
應(yīng)收賬款為正數(shù)也要看下面的各個單位余額,有沒有負(fù)數(shù)的
老師就是6月份的應(yīng)收賬款,各明細(xì)的單位余額有負(fù)數(shù),7月份應(yīng)收賬款,各單位的明細(xì)沒有負(fù)數(shù),我能不能7月份的資產(chǎn)負(fù)債表就直接寫應(yīng)收賬款的余額,不寫應(yīng)收賬款多少,預(yù)收賬款多
是的,你的理解是對的