這個(gè)沒(méi)有好的辦法,只能做一個(gè)客戶(hù)對(duì)賬單和供應(yīng)商對(duì)賬單臺(tái)賬,幾時(shí)轉(zhuǎn),幾時(shí)收到發(fā)票,這樣臺(tái)賬
老師:公司的發(fā)票怎么對(duì)都找不到對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)回單,不管是供應(yīng)商還是客戶(hù),多筆對(duì)賬都不能匹配發(fā)票的金額,老板轉(zhuǎn)款太亂了,為發(fā)票收入也做了,這個(gè)發(fā)票如果直接入又怕重復(fù),怎么做才好呢
老師,我接手了一家亂賬,銀行一直對(duì)不上,15年的公司沒(méi)對(duì)過(guò)銀行,19年之前是定額,老板都是直接轉(zhuǎn)私戶(hù)進(jìn)行開(kāi)支,沒(méi)有發(fā)票,之前也沒(méi)做銀行,現(xiàn)在如果一筆筆錄的話其他應(yīng)收掛賬太多,應(yīng)該怎么處理呢,
你好老師,我公司收到3百多萬(wàn)的工程款,老板說(shuō)對(duì)方說(shuō)不要發(fā)票,但我覺(jué)得金額太大對(duì)方不可能不要發(fā)票的,如果我按無(wú)票收入做賬了對(duì)方后面又要感覺(jué)太麻煩了,如果我先按預(yù)收工程款做賬了,應(yīng)該怎么處理,發(fā)生的工程成本怎么處理,求教老師指導(dǎo)一下,謝謝!
老師,我想問(wèn)一下,現(xiàn)在做電商直播帶貨公司的,都是賣(mài)貨給個(gè)人,然后個(gè)人都不需要發(fā)票,然后供應(yīng)商那邊也沒(méi)有成本發(fā)票可以提供。平臺(tái)那邊的收入到時(shí)候又是直接打到對(duì)公賬戶(hù)的,這樣對(duì)公賬戶(hù)又有錢(qián)收入,這樣怎么報(bào)收入?如果是報(bào)了不開(kāi)票收入,但是又沒(méi)有成本發(fā)票回來(lái)。這種情況怎么處理,會(huì)不會(huì)出現(xiàn)有銷(xiāo)無(wú)進(jìn)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?還是只能申報(bào)收入,沒(méi)有成本,純繳稅?
老師,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,我們采購(gòu)商品的時(shí)候每次都先付款,這時(shí)候我就借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,貸:銀行存款,可以嗎,然后供貨商才給發(fā)貨,等貨到了入庫(kù)了,但發(fā)票沒(méi)到,我先不做賬嗎,如果貨和發(fā)票一起到了,我就借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,可以嗎?如果月底了,發(fā)票還沒(méi)到,是不是就的暫估入庫(kù)呀!那這個(gè)怎么做分錄呢!還有往來(lái)賬,怎么能看出來(lái),對(duì)方欠我們發(fā)票。
老師好,請(qǐng)問(wèn)第2問(wèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來(lái)這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺(jué)得〔第3問(wèn)說(shuō)22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺(jué)得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無(wú)非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開(kāi)票,開(kāi)票金額一個(gè)月下來(lái)假設(shè)5000元的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊(cè)一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請(qǐng)問(wèn)這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請(qǐng)問(wèn)還需交嗎?
到底無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請(qǐng)產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問(wèn)一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來(lái)款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤(pán)會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵](méi)核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤(pán)把加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)了,影響我核算嗎?還是說(shuō)我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
哦哦,老師無(wú)票收入我可以不做收入,直接把以增票入收入嗎,現(xiàn)在比較急,這幾天得把這個(gè)月的賬弄完
幾個(gè)月的賬
需要做收入,銷(xiāo)售發(fā)出商品就需要做無(wú)票收入 要不后續(xù)有風(fēng)險(xiǎn),
昂,那老師能幫我看下發(fā)票如何處理嗎,轉(zhuǎn)賬太亂了,能對(duì)的方法都對(duì)了,找不到
這個(gè)對(duì)不上,你這個(gè)直接Excel表示就可以,之后告訴老板還有多少?zèng)]有付款,取得發(fā)票多少,還有多少?zèng)]有取得,沒(méi)有說(shuō)必須一一對(duì)應(yīng)
那老師,我就直接做無(wú)票收入即可嗎,還有發(fā)票先不管他對(duì)吧,不過(guò)還有部分進(jìn)項(xiàng)也還沒(méi)有入
你這個(gè)發(fā)出商品做收入,正規(guī)是這樣,不正規(guī)是開(kāi)發(fā)票做收入,這個(gè)沒(méi)有收款掛應(yīng)收賬款就可以,應(yīng)收和應(yīng)付可以掛著,
都是先付了款的,次月開(kāi)得票,老師我不管票對(duì)嗎
沒(méi)有做借應(yīng)付賬款 貸銀行, 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款,你們這個(gè)開(kāi)出話,借銀 貸應(yīng)收,借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅
是這樣做的老師,只是稅是自己算的,沒(méi)有對(duì)應(yīng)發(fā)票,發(fā)票也沒(méi)有對(duì)應(yīng)的回單
沒(méi)有對(duì)應(yīng),你這個(gè)分開(kāi)掛就可以,假設(shè)收款a 100萬(wàn), 銷(xiāo)售貨物了,借銀行 100萬(wàn),貸預(yù)收 100萬(wàn),后續(xù)不開(kāi)發(fā)票做無(wú)票收入,借預(yù)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,
那老師沒(méi)回單的發(fā)票,怎么做賬呢
采購(gòu)?采購(gòu)沒(méi)有,這個(gè)做借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款 貸銀行,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 匯算清繳納稅調(diào)增
老師匯算清繳不太懂,前邊的分錄都是這樣做的,采購(gòu)了的,進(jìn)項(xiàng)票也沒(méi)回單,6月份的了
我能把所有購(gòu)入的車(chē)同時(shí)做嗎,把當(dāng)月所有進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)去
這個(gè)還是按月,這個(gè)按不同供應(yīng)商分開(kāi)做