你好 什么原因調(diào)減了
老師,匯算清繳,成本調(diào)減20萬(wàn)。不用補(bǔ)交所得稅。賬怎么做?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳沒做調(diào)整調(diào)減,但是我們要補(bǔ)交一萬(wàn)多稅,請(qǐng)問這個(gè)一般是什么原因造成
老師所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)減了成本,交了所得稅,怎么辦做分錄
老師你好,企業(yè)去年賬里預(yù)支了8萬(wàn)元成本,但是今年匯算清繳之前只取得了5萬(wàn)元的成本發(fā)票,然后沒取得的3萬(wàn)元在匯算清繳的時(shí)候調(diào)減成本并交了企業(yè)所得。一般來說匯算清繳應(yīng)該是調(diào)表不調(diào)賬,請(qǐng)問像這種匯算清繳調(diào)減成本的情況需要調(diào)賬嘛?
公司未彌補(bǔ)虧損200萬(wàn),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)往年的匯算清繳數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,費(fèi)用需調(diào)減20萬(wàn),依然不用補(bǔ)交所得稅,是不是也不用補(bǔ)交滯納金
老師您好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在我們開給客戶的發(fā)票是免稅發(fā)票,供應(yīng)商給我們開進(jìn)來的票是專項(xiàng)票9個(gè)點(diǎn),做賬的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目余額在貸方,這個(gè)要怎么處理
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳是提前交錢么?
員工報(bào)銷酒店發(fā)票1000元,進(jìn)項(xiàng)60元,公司只給報(bào)800元,那我需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是可以60元全額抵扣,如果能全額抵扣,是不是不管給員工報(bào)多少都不影響進(jìn)項(xiàng)全額抵扣,除非發(fā)票紅沖報(bào)不了
老師,您好,我們幼兒園報(bào)廢了一部校車,然后公戶收到報(bào)廢款項(xiàng)。對(duì)方公司要求我們幼兒園開具發(fā)票。那能開嗎?如果可以開,要怎么開?麻煩老師解答了
老師,稅后凈利潤(rùn)就是凈利潤(rùn)吧?
個(gè)體戶,利潤(rùn)高有什么影響嗎?現(xiàn)在交個(gè)稅還是按核定征收交個(gè)人所得稅
老師,我把很多工作表的銷售數(shù)據(jù)按月求和用什么方法快一些
解釋下同一責(zé)任中的第三條
老師們能不能提供一個(gè)記憶技巧?很努力在記了,老師搞混,不然就是回頭就忘了,刷完這科忘那科的,好痛苦稅務(wù)師刷題第二輪了還覺得有些不盡人意。
老師,小規(guī)模納稅人,是不是季度不超過30萬(wàn),不要繳納增值稅跟企業(yè)所得稅?
減少了成本吧 不是調(diào)減 這個(gè)是調(diào)增
老師好,我是想問這個(gè)問題,物業(yè)公司,要不干了。去年為了讓未分配利潤(rùn)變小一點(diǎn)。沒考慮年度利潤(rùn)。成本做多了,都是正規(guī)票據(jù)。本年利潤(rùn)虧50萬(wàn)。而且,它上半年是核定,下半年變成了查賬。所以也沒考慮那么多。匯算的時(shí)候應(yīng)退抵所得稅587.44。稅分局長(zhǎng)調(diào)查。讓調(diào)整改賬把虧損調(diào)沒,最后把退抵額沖沒,不退稅不補(bǔ)稅,該怎么調(diào)
不做分錄 填寫納稅調(diào)整明細(xì)表就可以
那我成本實(shí)際減少50萬(wàn)呢。這樣行嗎?
那個(gè) 可以的 這個(gè)沒關(guān)系