你好 外貿公司在國內購買要出口的商品分錄是 借;庫存商品,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;銀行存款等科目

老師你好,外貿公司在國內購買要出口的商品完整分錄怎么做
我們公司是外貿企業(yè),我們公司在國內采購了一些樣品有進項發(fā)票,但是我們報關的時候以樣品來報,是沒有出口報關單,這樣子的話出口的分錄怎么做?
我是純外貿企業(yè),收到國內供應商的產品,取得進項票,然后出口報關,這一系列的分錄完整版怎么做呢
老師您好,我們從國外購買了一個東西到國內,但這個東西現在要出口到國外,請問這個可以進行出口退稅嗎?(我們是貿易公司)
老師,企業(yè)注冊在保稅區(qū)特殊監(jiān)管區(qū),屬于離岸企業(yè)。和國內采購成品,再賣出國外,國內應該也算供應商出口給我們。供應商退稅報關,我們再賣國外,再出口一次。離岸公司怎么做收入分錄?不存在增值稅么
原材料出庫是四舍五入的差額,這樣賬上數量都已清零,但金額有點余額,這個余額怎么處理呢
公司開進來足療發(fā)票1萬元怎么辦?
請問付境外外貿平臺的費用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務租金,其他所得,沒有服務費這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現在個體戶上了平臺的平臺自動對接稅務,客戶7—9這個季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點,其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個的話他的經驗所得怎么樣可以少交一點稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經抵扣認證了,現在對方稅務局查到了他們沒有權利開13個點,只能開6個點的發(fā)票,現在需要紅沖,對我們這邊稅務局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現實生活中好像都是這樣的
老師,實操系統六月份報稅利潤表數據填錯了,怎么才能清空數據重新練習?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報個稅的收入是按繳費工資,還是繳費基數
我看有的會計是 借 庫存商品 應交稅費_應交增值稅_出口退稅 貸:銀行存款,這么做對不對
你好,不對,購進環(huán)節(jié)應當是進項稅額明細,而不是出口退稅明細的
可是要出口的商品,它的進項稅不能抵,怎么處理
你好,要出口的商品,進項可以抵扣,需要認證抵扣了才可以計算申報出口退稅的
那申報了出口退稅,后面的分錄怎么做
你好 借:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 實際收到退稅款項 借;銀行存款,貸;其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)