你好,你是指用針對供應(yīng)商的應(yīng)付賬款與其他應(yīng)收款對沖嗎?
老師,我們供應(yīng)商,既有應(yīng)付賬款,也他們的借款,會計科目也分開的么?其他應(yīng)收款?能對沖么?還是需要手續(xù)?
老師,我單位6月份刷卡消費手續(xù)費,因為后期會返還,應(yīng)該計入其他應(yīng)收款科目的,但是我計入到財務(wù)手續(xù)費了,也結(jié)轉(zhuǎn)了,怎么調(diào)出來到其他應(yīng)收款,因為這月收到返還的手續(xù)費了,需要沖掉之前應(yīng)該計入其他應(yīng)收,怎么調(diào)整過來
您好,老師,我們公司老板在其他應(yīng)收款借方有掛賬,在其他應(yīng)付款貸方也有掛賬,能不能將其他應(yīng)收款借方余額調(diào)整到其他應(yīng)付款呢? 如果要調(diào)的話,應(yīng)該怎么調(diào)呢?
老師,供應(yīng)商代我們收了一次款,也不給回我們了,就當(dāng)作我們預(yù)付供應(yīng)商的款,后面抵扣貨款。這怎么做分錄,借:其他應(yīng)收款-其他 貸:預(yù)收賬款 再借:預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)收款-其他,嗎?
我們單位有個供應(yīng)商,平時都是我們付款給他,所以往來科目用的是“應(yīng)付賬款”,現(xiàn)在有業(yè)務(wù)需要對方付款給我們,我們開了票如何入賬?是否還是用應(yīng)付賬款?借:應(yīng)付賬款 貸:收入
老師這個題答案是不是錯了,題目應(yīng)該就是錯誤的,解析我看是對的
老師這個題答案是不是錯了,題目應(yīng)該就是錯誤的,解析我看是對的
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個題我不明白是為什么錯
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒有分項目核算,沒有分項目核算,是不是其實收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項目核算呢?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報銷款,外賬會計怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進(jìn)項稅是什么意思?
老師,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購進(jìn)時取得專票做賬:借:庫存商品 100萬 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)13萬 貸:銀行存款 113萬。 進(jìn)項稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 13萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 13萬 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營業(yè)務(wù)成本 100萬 貸:庫存商品 100萬 請問轉(zhuǎn)出13萬的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點 本月基本生產(chǎn)車間制造費用計算出來的那個6萬,看不懂那個式子
老師,有中級職稱去企業(yè) 別人會高看你一眼嗎
同一個供應(yīng)商有應(yīng)付賬款,還有借款
你好,需要分開核算,可以對沖的 借;應(yīng)付賬款,貸;其他應(yīng)收款
好的,稅務(wù)上沒有風(fēng)險吧
你好,這個抵消在稅務(wù)方面是沒有風(fēng)險的