你好 分別來記賬 不建議一起來做
老師,賬買賬薄明細(xì)賬,我可不可以把費(fèi)用、應(yīng)收、應(yīng)付記到一本賬里頭,如果業(yè)務(wù)量不太大的情況下
老師 我們現(xiàn)在可不可以補(bǔ)記 19年一筆 股東現(xiàn)金借給公司的分錄 因?yàn)橹笆谴碛涃~公司做的 把我們應(yīng)該借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 做成了借:現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 然后后面的費(fèi)用全是用現(xiàn)金銷的賬 實(shí)際這個錢是股東墊付的 是那幾筆賬她不清楚企業(yè)情況做錯了 掛想到了現(xiàn)金 應(yīng)該是應(yīng)收賬款 發(fā)生的費(fèi)用錢實(shí)際是股東墊付的
老師,請問一下,電商公司,企業(yè)支付寶里面的收支明細(xì),需要入賬到外賬里面嗎?比如一部分是刷單到企業(yè)支付的收入部分,我不做收入,做往來可以嗎?開支出去的有發(fā)票的,是不是都應(yīng)該入外賬呢?
請問老師,我們花錢買了一家公司,但是他們有收不回來的應(yīng)收款也確認(rèn)了壞賬,這種情況下如果我們把公司買回來對于壞賬怎么處理???可以轉(zhuǎn)成公司的成本嗎?
暫估成本票到不了怎么解決呢?如何做賬。老師,我們公司資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)收款,預(yù)付賬款數(shù)額比較大,我申報的時候可不可以稍微改一下申報,把貨幣資金多增加一些,應(yīng)收賬款也增加些,那樣其他應(yīng)收,其他應(yīng)付不就前了嗎?可以這么做嗎?
老師,老板想知道該缺多少成本票,這個在哪里可以查到?
老師,經(jīng)濟(jì)法中人大和常委分不清,什么時候找人大,什么時間找人大常委會。老師您有總結(jié)的嗎
@樸老師,你好,咨詢的
去年12月一個職工13000的工資老板私人轉(zhuǎn)給他的,沒有申報個稅,上個月又更正了申報交了189元的個稅,稅局還罰款了200,這個個稅和罰款我改怎么做賬
房開企業(yè)開發(fā)項(xiàng)目的外網(wǎng)施工費(fèi)和市政配套費(fèi)屬于開發(fā)成本的哪一類啊?
董孝彬老師,有件事很急,請問如果是酒店,目前都是私卡收錢并開具發(fā)票,截止到9月,開票收入是30萬+,可給第三方攜程手續(xù)費(fèi)開票金額也差不多30萬+了,攜程手續(xù)費(fèi)差不多15%,而且企業(yè)基本無成本票,請問如何處理比較合適?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢
老師,我們單位(行政單位)有筆專項(xiàng)款是市級撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)(這個項(xiàng)目是市級的,由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
哦,知道了老師。還有我工作的單位是個中醫(yī)門診部,那庫存藥品還需要單設(shè)置一本明細(xì)賬嗎
哦,知道了老師。還有我工作的單位是個中醫(yī)門診部,那庫存藥品還需要單設(shè)置一本明細(xì)賬嗎
你好 是的 庫存商品要有數(shù)量金額的賬本 是不一樣的