你好 成本是包括工資的 十二萬(wàn)以下的所得不需要匯算清繳!
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,匯算清繳的時(shí)候,填的數(shù)是把每個(gè)季度申報(bào)的收入和成本相加嗎?這里的成本是包括了工資嗎?(經(jīng)營(yíng)所得匯算的時(shí)候需不需要把每個(gè)月工資薪金減免的五千元,十二個(gè)月共計(jì)六萬(wàn)元扣除呢?)。工資薪金是每個(gè)月申報(bào)就可以,不用匯算的吧?每個(gè)月工資不超過(guò)五千,沒(méi)交過(guò)工資薪金的個(gè)稅。
老師,咨詢一下,就是個(gè)體工商戶業(yè)主工資不是不可以當(dāng)成成本扣除嗎?但是每個(gè)季度我在申報(bào)個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅的時(shí)候,系統(tǒng)是按默認(rèn)每個(gè)月減去5000的收入來(lái)算的,那么這個(gè)年終匯算清繳的時(shí)候也是按經(jīng)營(yíng)所得的收入減去6萬(wàn)元,然后再算稅款嗎,那每個(gè)月減除這個(gè)5000要怎么入賬?
一個(gè)員工在一個(gè)有限合伙企業(yè)申報(bào)了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,申報(bào)的時(shí)候基礎(chǔ)費(fèi)用5000元被扣除了,該員工在該有限合伙企業(yè)收入都是0,都是0申報(bào),導(dǎo)致該員工在其他公司的工資薪金所得匯算清繳的時(shí)候顯示每月5000元費(fèi)用已經(jīng)選擇在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅里,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得都是0收入,工資薪金都是有金額的,怎么弄才能讓5000元的基礎(chǔ)費(fèi)用在匯算清繳的時(shí)候在工資薪金這個(gè)公司里面顯示
個(gè)人名下有個(gè)人獨(dú)資企業(yè),但是2021年企業(yè)虧損,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得匯算虧損。另外每月在公司拿了8000元的工資,填寫(xiě)了附加稅,申報(bào)后現(xiàn)在匯算個(gè)人工資薪金后還要補(bǔ)繳很多稅,這是為什么呢?個(gè)人獨(dú)資企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得會(huì)和工資所得匯算在一起嗎?
老師好,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的老板,平時(shí)每月按時(shí)發(fā)放工資,并且已經(jīng)按工資薪金所得申報(bào)了個(gè)稅,那么在做生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得年度匯繳時(shí),就不能再次扣除6萬(wàn)元的起征點(diǎn)費(fèi)用了,因?yàn)樵谏陥?bào)工資薪金個(gè)稅時(shí)已經(jīng)扣除過(guò)了,不能重復(fù)扣除,我的理解對(duì)嗎?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開(kāi)免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?