你好 可以的 可以抵扣的哈
一般納稅人,今年買的生產(chǎn)設(shè)備,進項稅申報抵扣了,下半年干不下去了,賣出設(shè)備,是直接開13%的發(fā)票,抵扣進項稅么
一般納稅人初次購買的設(shè)備及服務(wù)費,如果購買設(shè)備的進項稅數(shù)額較大,留抵的進項稅購好幾年抵扣的,那么稅控盤的這塊抵免稅不準予優(yōu)先抵免嗎?還是暫時不抵免?填列抵免增值稅申報表還是沒準予抵銷項稅
請教一個問題,我公司屬于生產(chǎn)制造業(yè),今年擴建規(guī)模購買生產(chǎn)設(shè)備的同時打地基用了一筆材料,對方開材料票,這個進賬能不能抵扣?這次材料是為了加固生產(chǎn)設(shè)備用的,進項稅額能不能抵扣?
老師你好,請問下去年我們進口設(shè)備已經(jīng)抵扣進項稅了,為什么今年又讓弄進口貨物免稅的一個證明,免得是進項稅嗎,可我們已經(jīng)抵扣了啊
固定資產(chǎn)當時是2015年買進來的,之前的稅率跟現(xiàn)在的稅率不一樣了,那現(xiàn)在要賣那設(shè)備了,這邊是按當時買進來的抵扣稅率來進項轉(zhuǎn)出么
公司章程在哪兒下載呢
老師,我們公司做賬沒有房租費用,現(xiàn)在專管員要我們核實一下,是自己的房產(chǎn)還是租的房子?這要怎么回復啊?
老師,公司有300萬的一個固定資產(chǎn),2024年5月取得的,當時按5年攤銷,現(xiàn)在想將它一次性轉(zhuǎn)費用可以嗎?就是不想繼續(xù)攤了
老師好~咨詢下,公司與關(guān)聯(lián)方、客戶的往來款,借款和還款,但沒有利息,一般現(xiàn)金流要怎么歸類?
老師,去年9月買的固定資產(chǎn)汽車,第四季度預繳企業(yè)所得稅選擇0保存,現(xiàn)在做24年,匯算清繳,沒有填寫購買單價500萬以下設(shè)備器具一次性扣除 這一項有問題嗎?沒有做納稅調(diào)整
辦稅務(wù)注銷,系統(tǒng)提示風險能預先看到嗎?防止稅務(wù)查?
問一下匯算清繳后補了57.99的稅,剛發(fā)現(xiàn)錯了,更正了一下申報表,顯示應(yīng)該交58.35的稅,提交申報怎么沒有顯示補稅
老師您好,為什么之前沒有不要交水利建設(shè)稅,現(xiàn)在要交。
老師,經(jīng)營范圍如果有企業(yè)管理服務(wù),可以開企業(yè)管理服務(wù)發(fā)票嗎?
老師,您好,國外客戶給公司美元戶打了5000美金,這是公司第一次收美金,請問老師需要什么手續(xù)把錢收進公司賬戶?
不用轉(zhuǎn)出什么的是么
你好 因為你之前已經(jīng)抵扣了 。 現(xiàn)在你銷售出去也是按13%開票出去產(chǎn)生增值稅的銷項稅 。所以你可以抵扣的