你好,根據(jù)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定,可以開立.相關(guān)規(guī)定如下: 第五條:存款人應(yīng)在注冊(cè)地或住所地開立銀行結(jié)算賬戶.符合本辦法規(guī)定可以在異地(跨省、市、縣)開立銀行結(jié)算賬戶的除外. 第十六條:存款人有下列情形之一的,可以在異地開立有關(guān)銀行結(jié)算賬戶. 1.營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)地與經(jīng)營地不在同一行政區(qū)域(跨省、市、縣)需要開立基本存款賬戶的. 2.辦理異地借款和其他結(jié)算需要開立一般存款賬戶的. 3.存款人因附屬的非獨(dú)立核算單位或派出機(jī)構(gòu)發(fā)生的收入?yún)R繳或業(yè)務(wù)支出需要開立專用存款賬戶的. 4.異地臨時(shí)經(jīng)營活動(dòng)需要開立臨時(shí)存款賬戶的. 5.自然人根據(jù)需要在異地開立個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的.
老師好。我們公司是2020年1月份才開始繳納社保的,之前的會(huì)計(jì)社保費(fèi)一直是上月工資扣本月社保。比如,我6月份發(fā)5月份的工資,她在5月份里就把6月份的社保扣了。那我到次年1月份發(fā)去年12月份的工資就要扣次年1月底的社保。這樣社保在一個(gè)年度里不是多了一個(gè)月嗎?可以這樣操作嗎?
老師,1我公司是哈爾濱的,開基本戶可以開在北京嗎,法人長年在北京,業(yè)務(wù)主要在哈爾濱?2老師,我公司本月8月份成立,九月份能把社保辦理完,社保是9月份的吧,那8月份的我可以補(bǔ)交嗎
老師,我們公司是去年年末注冊(cè)成立的,今年8月份開始有員工要交社保,中間一些原因,到10月份社保和稅務(wù)才開業(yè)登記的,已經(jīng)補(bǔ)了8、9月的社保,但是個(gè)稅這一塊是斷了兩個(gè)月要怎么申報(bào)啊?補(bǔ)公司在稅務(wù)開業(yè)前兩個(gè)月個(gè)稅會(huì)有影響嗎?
你好老師,我公司一職工,之前一直在北京交社保,今年4月份我公司開始給他交,已經(jīng)正常繳納了。 他現(xiàn)在是懷孕期間,可能還有三個(gè)月就要生產(chǎn)了,我想問一下,她這個(gè)是不是就不用操作什么了,生產(chǎn)的時(shí)候可以正常報(bào)銷嗎
老師,我們公司有個(gè)員工,之前678三個(gè)月工資都是私賬發(fā)放的,然后9月份開始交社保了,然后9月份把678三個(gè)月的社保也補(bǔ)繳了,那他678三個(gè)月的個(gè)稅要申報(bào)嗎,現(xiàn)在要怎么處理,麻煩說的具體一點(diǎn),12月份個(gè)稅也都申報(bào)了,那現(xiàn)在是7-12月都要更正申報(bào)嗎,還是說6-8月份工資可以累計(jì)加到12月份,具體說下老師
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?
另一個(gè)公司賬上有臺(tái)汽車13年入賬的,已提完折舊,有殘值,現(xiàn)在要賣了,怎么處理呢
按固定資產(chǎn)清理處理,收入計(jì)入營業(yè)外收入
老師,涉及到交稅的事嗎
需要交增值稅的哦