你好!看看卡片上固定資產狀態(tài)時在用嗎?
老師我用的速達財務軟件,我最開始是5月建的賬,因為是5月底招聘,6月下旬開張,所以固定資產入在了6月,當7月計提時,有的計提了,有的沒計提,是為什么呢是,國定資產,入賬日期一些入在了6.9號,一些入在了6.11號
老師,請問我們原先6入入庫一個固定資產開始按10年計提折舊,現(xiàn)在根據公司要求變更為5年,之這個賬要怎么調整,比如上個月就計提少了,本期是第二月計提折舊,是不是要把上個月少提的重新補提啊
公司新購入3張2人位辦公桌,2022年11月25日支付的款項,發(fā)票是11月30日給過來的,11月份只做了付款的那筆賬,沒有做進固定資產。這筆賬如果要在12月份做進去固定資產的話,折舊應該從12月份計提還是從2023年1月開始份計提?因為我認為既然付款和發(fā)票都是在11月份,那么就算作在11月份開始投入使用了吧,應該在12月份開始計提折舊。只是因為之前的會計,在12月份沒有做相應的賬吧?
請問老師,圖片固定資產,單位賬面是按照綠色列的原值入帳的,這些固定資產是從其他店調撥進來的,但是啟用日期有的是2019年,因為2019年當時的店關門了,所以大部分當時只計提了一個月的折舊。請問我單位2022年怎么計提折舊。
老師,23年度老板私人購買監(jiān)控設備等固定資產,沒有發(fā)票等憑據,當時沒有入賬,現(xiàn)在老板說要把這些固定資產入賬,如果開票日期今年是5月份,我可以在今年5月份做補計提之前的折舊的賬務處理嗎?
老師,子公司6月的業(yè)務切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務風險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應付款里了,讓調賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
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你好!按規(guī)定是應該計提的,可以找軟件客服看看后臺計算公式是否正確