你好,開在今年在今年開始計提折舊就成了
我有一家一般納稅人公司今年準備注銷 之前的帳都沒有銷售收入,每個月就記錄幾筆計提工資,發(fā)放工資,計提折舊這些分錄。目前賬上固定資產凈值還有兩萬多,已計提折舊一萬多,原值是36000。我老板的意思是在19年把固定資產清掉,但是不想繳稅,走管理費用,沖減利潤。老師,你覺得這個賬務應該如何處理
老師,咨詢個問題,我是今年3月份進的公司做內賬,現在公司要競標,外賬報表上沒有固定資產數字,之前沒有內賬會計,老板讓17年購買的設備現在做進內賬報表,借:固定資產,貸:實收資本,可以嗎?用過之后我把報表再調過來,因為不是本年發(fā)生的,可以嗎?
老師,我單位2022年3月購買固定資產,當時直接計入管理費用了,現在想把這部分調整到固定資產,涉及賬務調整:借:負數管理費用,借固定資產;從2022.4月到至今漏計提的折舊怎么處理,還是我只計提當前月份,這個有點搞不明白;(借:管理費-折舊費,貸計提折舊)還有調整2022年賬屬于跨年度調賬,涉及以前年度損益,以上請您給梳理一下思路、和會計分錄,謝謝
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,18年的時候公司買的固定資產沒有入賬的,這個月賣出去給別人開票了,如果當時入賬了,折舊提完了的,我在這個月一筆補錄固定資產和計提折舊再賣出可以嗎?確切的買入價格老板不記得了,只能告訴我大概價格,這樣入賬可以嗎?買入沒有發(fā)票年底匯算清繳這個成本和折舊會調出來交稅
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,18年的時候公司買的固定資產沒有入賬的,這個月賣出去給別人開票了,如果當時入賬了,折舊提完了的,我在這個月一筆補錄固定資產和計提折舊再賣出可以嗎?確切的買入價格老板不記得了,只能告訴我大概價格,這樣入賬可以嗎?買入沒有發(fā)票年底匯算清繳這個成本和折舊會調出來交稅,在稅務上這樣是否可行
老師,子公司6月的業(yè)務切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務風險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經營活動產生的現金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現在賬上面有其他應付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現金 3萬 貸:其他應付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應付款里了,讓調賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
不能補計提嗎?相當于之前沒有做賬務處理
對,就等于是這個買的就成了。