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老師,我們單位在開(kāi)紙質(zhì)轉(zhuǎn)票的時(shí)候開(kāi)錯(cuò)了,當(dāng)月的發(fā)票是先作廢,然后下月再紅沖嗎?

2020-08-19 22:58
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-19 23:00

您好,如果是當(dāng)月開(kāi)具發(fā)票,當(dāng)月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,就可以在當(dāng)月直接作廢重開(kāi)就行;如果是當(dāng)月開(kāi)具發(fā)票,次月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,那就在次月沖紅重開(kāi)

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快賬用戶(hù)2767 追問(wèn) 2020-08-20 07:03

老師,那如果是銷(xiāo)售退回呢?我是應(yīng)該怎么做呢?直接紅沖嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-20 08:08

您好,如果是跨月退回的,在開(kāi)票系統(tǒng)中直接申請(qǐng)《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表》,在銷(xiāo)售方申請(qǐng)理由中根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行選擇。 填寫(xiě)完《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表》之后進(jìn)行上傳。完成后,下載“紅字發(fā)票信息表編號(hào)”開(kāi)具紅字發(fā)票就可以了。 一般納稅人在開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票當(dāng)月,如果發(fā)生銷(xiāo)貨退回、開(kāi)票有誤等情形,收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)符合作廢條件的,按作廢處理

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快賬用戶(hù)2767 追問(wèn) 2020-08-20 12:50

老師,不可以當(dāng)月直接在開(kāi)票系統(tǒng)上開(kāi)上月的紅字發(fā)票嗎?信息表必須要填寫(xiě)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-20 12:53

您好,如果跨月一定要填寫(xiě)信息表才能開(kāi)具紅字發(fā)票的

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快賬用戶(hù)2767 追問(wèn) 2020-08-20 12:54

老師,這個(gè)信息表在哪里可以找到呢?

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-20 12:59

您好,登陸開(kāi)票系統(tǒng),點(diǎn)擊"發(fā)票管理"--"紅字發(fā)票管理",在"紅字發(fā)票管理"--"增值稅專(zhuān)票紅字信息填開(kāi)"

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您好,如果是當(dāng)月開(kāi)具發(fā)票,當(dāng)月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,就可以在當(dāng)月直接作廢重開(kāi)就行;如果是當(dāng)月開(kāi)具發(fā)票,次月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,那就在次月沖紅重開(kāi)
2020-08-19
你好同學(xué),先填開(kāi)紅字信息表兒,但是由銷(xiāo)售方自己來(lái)填開(kāi)紅字信息表,然后呢,再開(kāi)具紅字發(fā)票就可以的。主要是這個(gè)發(fā)票沒(méi)有勾選認(rèn)證,不需要購(gòu)買(mǎi)方來(lái)出具紅字信息表兒。
2022-11-22
你好,電子發(fā)票的在紅字確認(rèn)單里面開(kāi)紅字確認(rèn)單,然后再開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票
2025-04-11
您好 正數(shù)和負(fù)數(shù)發(fā)票還需要入賬
2021-06-22
你好!你好,這個(gè)不能作廢,只能紅字沖減,然后重開(kāi)。
2024-06-28
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