你好,不作為購置稅的計稅依據(jù)。但是可以作為價外費(fèi)用計入資產(chǎn)成本,抵扣企業(yè)所得稅。
老師,這個車輛裝飾費(fèi)到底是計入車輛購置稅的計稅依據(jù)還是不計入呢?
隨車輛銷售的車輛改裝費(fèi)記入車輛購置稅計稅依據(jù)嗎?
老師你好,講義中的車輛裝飾費(fèi)計入車輛購置稅中。 但習(xí)題中這個裝飾費(fèi)又不計入車輛購置稅中,是因為開具了普票的緣故?謝謝
計算車輛購置稅的時候,車輛裝飾費(fèi)計入計稅依據(jù)嗎
車輛裝飾費(fèi)作為價外費(fèi)用并入計稅依據(jù)征收車輛購置稅嗎?
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請問留底的進(jìn)項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請問留底的進(jìn)項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,就是留底的進(jìn)項稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會計分錄應(yīng)該怎么做
工商年報的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
老師,前會計人員計提工工資是這么計提的: 計提:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付工資(實發(fā)部分) 其他應(yīng)收款(個人承擔(dān)社保,公積金) 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 就沒有看到社保和公積金的計提,以前年份也是這么做的!接下來我應(yīng)該怎么做?
老師,差旅報銷火車票上金額100元,員工用個人信用卡支付優(yōu)惠了1元,按100報銷還是99報銷
老師,去年申報一筆未開票收入1萬,現(xiàn)在客戶又要求開票這1萬了,同時這月還有其他客戶的2萬未開票收入需要申報,這樣總體,應(yīng)該申報1萬開票,1萬未收入對嗎
老師你好,你看看提供的圖片,請問年報中的主營業(yè)務(wù)收入1280怎么計算出來的
出口貿(mào)易公司,所得稅年報要填期間費(fèi)用表。 貨運(yùn)代理費(fèi)用是在銷售費(fèi)用下面,我們?nèi)粘?颇孔鲐洿M(fèi)。那實際應(yīng)該填到哪一項里? 包含了碼頭費(fèi)用、文件費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)
這道題又加上去作為計稅依據(jù)了呢?