對的,紅色那個只是把4-9年算到4年末而已,還需要進行4年的折現(xiàn)。
老師,這道題目中求5到9年的凈現(xiàn)值是不是我黑色筆寫的那二個答案都可以,如果直接用紅色筆那個就錯誤了,應(yīng)該要折算到臨時點
老師我是自己公司,然后去年我有十多張發(fā)票,當時開票人員把目錄輸入錯誤,然后今年我們的合作單位,然后就把去年的十多張票找出來,要我重新開,大概的金額在100萬左右吧,然后我想問一下,如果現(xiàn)在我開這個紅字發(fā)票。對方單位是要我重新把那個發(fā)票開給他,他說開藍字發(fā)票和紅字發(fā)票,然后這樣的話就能這個平衡,但是我這邊公司的會計他就不愿意做,他說這個特別麻煩,說到時候的話稅局會要求我們這邊什么要補稅呀,這些所以說我就不明白我的合作單位那邊的話,他說我開那個紅色發(fā)票和藍字發(fā)票,這樣開了對沖,然后就沒有任何問題,但是我的會計說問題很多,他說甚至可能很麻煩,可能會稅局的話要要求我補稅,所以說我的問題就是想咨詢你一下,到底哪個說的是正確的?
老師這道題不會做,麻煩講一下 老師的講解是黑筆寫的,答案是正確的,我的理解有點偏差, 鉛筆寫的這部分,20201231日時,第一次年末也要付款,為什么算攤余成本時,第一次付款的500萬不減,如果按我的思路算下去,第四年,攤余成本成負數(shù)了,我知道肯定是錯的,但是我不明白,第一年的攤余成本到底怎么計量按黑筆寫的,我理解的就是2020年末,都沒給人家付第一筆500萬啊, 謝謝老師,我意思是20200101簽合同,每年末付款,那就要20201231付款的啊,為什么算攤余成本,按沒付款的長期應(yīng)收2000-300算呢題目中沒說20201231付沒付第一筆500萬,也沒說20211231付500的事情[尷尬]所以我糾結(jié)的點,就在于正常如果題目沒告訴第一年付不付錢的事情,就默認沒付款這樣算攤余成本嗎
你好,我找立峰老師,我終于知道您回答的和我問的,不是一個問題了,我問的時候沒問清楚,我重新提問表達一遍,你說的沒錯,-40+40=0,但是但是,稅法上要求職工福利費是職工薪酬的14%,那么請問職工薪酬是直接看貸方一年有多少金額相加就是對嗎,那這里出現(xiàn)了借貸-40+40,可是這個是有個貸方會算進應(yīng)付職工薪酬的總額中,那不就是有2次都算進了嗎,之前2020-2022年沒調(diào)賬的,和2022年調(diào)賬的都會在算一次應(yīng)付職工薪酬總額,那么假設(shè)2022年時真實工資是200萬一年,有了這個調(diào)賬,貸方總額變成了240萬,福利費的扣除金額從200*14%=28萬,到如今的240萬*14%=33.6萬了呀
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎