你好,同學(xué)。可以這么算。這算出來的是房屋原值3000萬在1月到3月應(yīng)交的3000萬
老師 這題 1.1-3.31這段不是自用應(yīng)該是3000?(1-20%)?1.2%?0.25
老師這道題的應(yīng)納稅所得額應(yīng)該=3000+200+50-20=3230吧?是不是參考答案錯了?
老師,這個題第1問580+20不是應(yīng)該乘以175%嗎
老師,你好這道題的第四小問計算房產(chǎn)稅不是應(yīng)該是500×(1-30%)×1.2%×6/12×10000+(500-100)×(1-30%)×1.2%×6/12×10000+5145×6/(1+5%)×5%×12%嗎?為啥答案是(500-100)×(1-30%)×10000×1.2%+5145/ (1+5%)×5%×6×12%+100×(1-30%)×6/12×1.2%×10000 這個100的房子不是租出去了嗎為什么還要從價,7月份前沒租出去不是應(yīng)該是用總的房產(chǎn)500元從家計稅的嗎?
老師。這題是稿酬所得,不應(yīng)該是100000(1-20%)*70%*20%嘛?怎么答案是10w(1-20%)*70%*35%-7160
因是系統(tǒng)管理增加的,資金往來票據(jù),把代收教輔材料費舔進(jìn)成代收教材費,我沒注意看,全部開成了代收教材費,有影響不,現(xiàn)在怎么處理
3月份暫估一匹庫存商品100元已經(jīng)銷售出去了,那么4月份收到了進(jìn)項發(fā)票,對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本113是不是也要紅沖,然后借庫存商品100應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額13貸應(yīng)付賬款113,同時把之前的成本借主營業(yè)務(wù)成本是不是要紅沖,因為之前主營業(yè)務(wù)成本是價稅合計的,改成主營業(yè)務(wù)成本100貸庫存商品100
老師 我們四月份收入30萬 認(rèn)證了32萬 有留抵增值稅,怎么做賬呀?這個和我們結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)據(jù)有關(guān)聯(lián)嗎
員工被辭退,勞動局介入,查出公司開工資一部分走的銀行,另一部分工資走的現(xiàn)金或微信轉(zhuǎn)賬,賠付員工工資部分是否以其實際工資為標(biāo)準(zhǔn)計算? 勞動部門是否還會罰款? 且已經(jīng)導(dǎo)致個稅申報錯誤,稅務(wù)如何罰款,依據(jù)是什么?謝謝
請問上司要看財務(wù)情況,一般包含哪些資料?
小規(guī)模,進(jìn)項票是專票,能抵扣稅嗎?
個人在支付寶代開發(fā)票給公司,代開的是勞務(wù)報酬,公司是不是要交稅的?那么代開其他類型的發(fā)票是否也要公司交稅?
老師,什么行業(yè)需要辦理衛(wèi)生經(jīng)營許可
請問稅務(wù)師報名地址在哪呢?
老師,您好!公司24年5月支付的汽車保養(yǎng)費用24480,當(dāng)時也沒有暫估費用,25年5月老板拿來一張是24年5月開具的汽車保養(yǎng)費發(fā)票16480元,25年5月開具一張8000元汽車保養(yǎng)費,這兩張發(fā)票賬務(wù)處理,還有企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
解析中的算法是分開計算的,有2000萬原值的房產(chǎn)全年都是自用的,有1000萬原值的房產(chǎn)前3個月自用,后9個月出租
謝謝老師 我明白了
不客氣的,祝你生活愉快