你好 意思你建賬的時候就平了數(shù)據(jù)了 如果你們不報銷的話可以不入賬
去年的費(fèi)用類發(fā)票,去年已經(jīng)支付,今年8月份開始建賬,期初用借:銀行存款,貸:利潤分配-未分配利潤平衡了數(shù)據(jù),去年的那些費(fèi)用發(fā)票不能再做賬了吧?
老師你好,內(nèi)賬建賬,用去年的外賬期末數(shù),已經(jīng)核實(shí)了應(yīng)收應(yīng)付,銀行存款等,數(shù)據(jù)不平的話,能不能用期初的未分配利潤去調(diào)?
老師們,我有個問題:2021年的匯算清繳已經(jīng)做完了,但前任會計將2021年的成本暫估了600萬,但今年4月份實(shí)際來的成本發(fā)票是200萬,我在4月份做賬是不是: 借:利潤分配未的—未分配利潤 -400萬 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 -400萬 借:利潤分配-未分配利潤 200萬 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 200萬
老師,請問一下跨年房租發(fā)票要怎么做分錄吖?發(fā)票今年收到去年9月到今年2月房租發(fā)票。去年每個月計提14166.67 包含進(jìn)項稅額的。那我充了去年每個月計提的,借 利潤分配未分配利潤56666.68 貸其他應(yīng)付款5666.68 重新做分錄。借利潤分配未分配 利潤80952.38待認(rèn)證進(jìn)項稅4047.2 貸其他應(yīng)付款85000 但是借方利潤分配未分配利潤80952 不是有2個月是今年的管理費(fèi)用嘛?不懂怎么做好了
沖減完去年多記的管理費(fèi)用,然后調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤期初數(shù),調(diào)完后發(fā)現(xiàn)期初資產(chǎn)總額和期初負(fù)債所有者權(quán)益總額不一樣,是怎么回事。去年科目(借管理費(fèi)用貸銀行存款),今年沖減科目(借:銀行存款貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配-未分配利潤),初了調(diào)整利潤分配期初數(shù),還要調(diào)整其他的嗎
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報表嗎?都需要調(diào)整哪些報表?
老師,存貨的盤虧下,人為的原因需轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅,那自然災(zāi)害需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額嗎?
老師你好,個人代開機(jī)械租賃費(fèi)發(fā)票,濕租,可以開建筑服務(wù)*其他建筑服務(wù)嗎?
老師你好小規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)是負(fù)數(shù)怎么填寫企業(yè)匯算清繳啊
老師,現(xiàn)在跨區(qū)變更能辦遷出遷入嗎?
找供應(yīng)商開票要收稅點(diǎn),這個稅點(diǎn)是另外打款,對公多少就開多少票,應(yīng)付賬款金額按對公金額沖減;還是把這個稅點(diǎn)錢從對公款里扣掉,雖然開票金額也是按對公金額開,但是應(yīng)付賬款沖減掉的金額是被扣稅點(diǎn)后的金額,哪個方法會相對劃算,有什么區(qū)別
品質(zhì)經(jīng)理經(jīng)理放管理費(fèi)用還是制造費(fèi)用 還有工程部放管理費(fèi)用還是制造費(fèi)用,1個主管和助理,5個技術(shù)員
臨時工,一個月付一次款,是叫對方開勞務(wù)發(fā)票過來嗎?后對公再轉(zhuǎn)個人是這樣操作嗎?
視同銷售匯算清繳的時候需要調(diào)增嗎