你好同學(xué), 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:其它應(yīng)付款 -員工 法律上這個車是單位的,但是單位欠了員工的錢 借:銀行存款 貸:其它應(yīng)付款-員工(保險錢)
老師好,單位是一般納稅人,運輸服務(wù)行業(yè),車主以前是單位員工,個人出款購買了車輛,掛靠單位(有協(xié)議),購車發(fā)票抬頭是單位。然后他個人交了現(xiàn)金給單位,讓單位幫他代交車輛保險,請問分錄要怎么做?
3. 某摩托車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2014年9月份購銷業(yè)務(wù)情況如下: (1)銷售給特約經(jīng)銷商某型號摩托車30輛,出廠價(不含稅,下同)30 000元/輛,另外收取包裝費和售后服務(wù)費每輛2 000元。該經(jīng)銷商當(dāng)月只付清了其中20輛的購車款及價外費用,其余10輛承諾為廠家代銷(尚未提供代銷清單)。廠家在收到上述貨款后為經(jīng)銷商開具了30輛摩托車的增值稅專用發(fā)票。 (2)銷售給某使用單位同型號摩托車10輛,銷售價33 000元/輛,并開具了增值稅專用發(fā)票。同時請運輸單位向使用單位開具了10 000元的運費專用發(fā)票并轉(zhuǎn)交給使用單位。 (3)將同型號摩托車5輛以出廠價給本企業(yè)售后服務(wù)部(獨立核算)使用。 (4)售后服務(wù)部將已使用2年的5輛摩托車以12 400元/輛轉(zhuǎn)讓給了本廠職工。 (5)購進一批生產(chǎn)原材料,已支付貨款和運費,取得的增值稅專用發(fā)票上注明稅款165 000元,取得的運輸專用發(fā)票上注明運費40000元。 (6)購進一批零部件,取得增值稅專用發(fā)票上注明稅款28 000元。 (7)購買辦公用品等30 000元,未取得增值稅專用發(fā)票。 【要求】根據(jù)上述資料,計算該摩托車生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月應(yīng)
老師,我們單位是一般納稅人,購買了一輛寶馬,原價611504.42,增值稅79495.58,購置稅61150.4,前期支付141000,后期貸款轉(zhuǎn)老板個人卡扣款,我想請教一下,分錄怎么做?其他應(yīng)付后面掛汽車商嗎?
你好,老師,我公司是個物流公司,然后有個人委托我司給他買車,賬務(wù)處理如下:收到個人的車錢,記預(yù)收賬款。然后買完車,記固定資產(chǎn),預(yù)付賬款,另外車輛購置稅,單獨記應(yīng)交稅費。之后我司物流開運輸發(fā)票,把買固定資產(chǎn)的那部分進項稅給抵扣了?,F(xiàn)在車已經(jīng)給了個人,但賬面上還掛著預(yù)收賬款,應(yīng)交稅費,和固定資產(chǎn)。請問這樣處理,對嗎?如果不對,應(yīng)該怎么記賬合適?
4.某摩托車生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)2019年9月份購銷業(yè)務(wù)情況如下:(1)銷售給商場某型號摩托車30輛,出廠價(不含稅,下同)30000元/輛,另外收取包裝費和售后服務(wù)費每輛2000元。該商場當(dāng)月只付清了其中20輛的購車款及價外費用,其余10輛承諾為廠家代銷(尚未提供代銷清單)。廠家在收到上述貨款后為商場開具了30輛摩托車的增值稅專用發(fā)票。(2)銷售給使用單位同型號摩托車10輛,銷售價33000元/輛,并開具增值稅專用發(fā)票。同時也請運輸單位向使用單位開具了1000費并轉(zhuǎn)交給使用單位。(3)將同型號摩托車5輛以出廠價給本廠售后服務(wù)部使用。(4)將本廠售后服務(wù)部已使用2年的5輛摩托車以12400元/輛轉(zhuǎn)讓給本廠職工。(5)購進一批原材料,已支付貨款和運費,取得的增值稅專用發(fā)票上注明稅款為165000元,但尚未到貨。(6)購進一批零部件,取得的增值稅專用發(fā)票上注明稅款為28000元。(7)購買辦公用品等30000元,未取得增值稅專用發(fā)票。要求:根據(jù)上述資料,計算該廠當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額和消費稅稅額。
老師那臺球俱樂部基本沒有啥發(fā)票,投入都是一次投入的,是不是就得增值稅比較多,像這種以公司成了的俱樂部可以核定嗎
老師臺球,的收入一般都取得不了發(fā)票是不是就不能稅前扣除
老師,臺球俱樂部的開票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
股東用專利出資的好處,兩方都有什么稅?
報完24年企業(yè)所得稅匯算清繳,繳款完需要怎么做賬
老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則匯算清繳之后補交所得稅費用。計提費用時,是進入當(dāng)期的所得稅費用,還是未分配利潤啊,網(wǎng)上這2種處理方法都有,不知道哪個才是正確的
外貿(mào)公司開銷售發(fā)票的時候怎么知道哪個是免稅哪個產(chǎn)品是不免稅的
你好,老師。納稅申報表附表二第28行這里需要填寫嗎?第26行是出口退稅勾選的數(shù)據(jù)
稅務(wù)上申報的工資,如果本月請假遲到扣的錢,是不是要從本月減去在申報?
你好 請問以前年度的所有納稅申報表再哪查詢?
老師好,我想問的是幫他交車輛保險的分錄,他個人給了現(xiàn)金,單位幫他交保險
你好同學(xué) 交保險是你們單位的費用 借:銷售費用 貸:銀行存款 這樣的分錄,同學(xué),法律上,他給你們的錢,是你們欠他的,交保險,法律上車是你們的所以是你們的費用