你好,我認(rèn)為你現(xiàn)在直接升級比較好,這樣從開始就找專票來抵扣
建筑公司,一直沒業(yè)務(wù),馬上要接一個1000多萬的項目,我可以去升成一般納稅人嗎是不是必須營業(yè)收入超過500萬才能升?
我們建筑公司成立到現(xiàn)在一直沒業(yè)務(wù),現(xiàn)在馬上要承接一個1000多萬的項目,我是現(xiàn)在升成一般納稅人作抵扣,還是開票等達(dá)到500萬之后再去升一般納稅人,哪種方法好?
老師您好 我們現(xiàn)在是提供建筑安裝服務(wù)小規(guī)模納稅人 接下來一年預(yù)計開票會達(dá)到500萬 我是現(xiàn)在升一般納稅人 還是開票連續(xù)12月累計達(dá)到500萬后再去申一般納稅人 哪種稅負(fù)會第一點?
老師,你好,我想請問下,我司是新成立的公司,暫時是小規(guī)模納稅人,還在籌建期,我司前景很好,以后會升一般納稅人,肯定超過500萬銷售額,這樣的話,我現(xiàn)在收錢有收到專票有普票?那我收到的專票,以后我升了一般納稅人能不能拿來抵扣?如何界定?我現(xiàn)在是不是能有專票就要專票比較好?
老師我們公司去年有幾筆發(fā)票不知道要開紅字發(fā)票沖銷導(dǎo)致銷售額達(dá)到了500萬,現(xiàn)在去開紅字發(fā)票去年的銷售額也不會減少是嗎,稅務(wù)局讓升為一般納稅人,有什么辦法不升為一般納稅人,如果升為一般納稅人后面可不可以再降為小規(guī)模納稅人
公司注冊新公司,電子稅務(wù)局需要操作什么?
老師好,我是屬于建筑服務(wù)稅率為9%,有個掛靠公司當(dāng)月有100萬材料發(fā)票,稅率為13%。本公司稅負(fù)為3%,現(xiàn)在問我開給我100萬發(fā)票,要返還多少給它。不知如何下手來分析呢
反結(jié)賬改了5月記賬憑證摘要,之前導(dǎo)出的科目余額表,應(yīng)該不會有變動吧不需要再導(dǎo)出一次
老師你好當(dāng)月開的費用能不能下個月做賬,這個月費用超了,普通發(fā)票和專票怎么處理這個問題
老師好圖件制作,開票那個稅收編碼是什么呢
你好老師,我們用的是金蝶行政事業(yè)版,里面的會計可以是那種老科目的,是應(yīng)付工資,沒有應(yīng)付職工薪酬的,所以我做社保公積金不做計提可以嗎,比如付時做借:管理費用-社保 其他應(yīng)收款-社保(個人) 貸:銀行存款 這樣可以嗎
老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則下,2022年固定資產(chǎn)未計提折舊,在2年6月補(bǔ)提折舊,直接計入當(dāng)期管理費用?那明年做25年匯算清繳時要把以前年度補(bǔ)提的折舊納稅調(diào)增嗎?
本單位是建筑單位,有一個工程,買了空調(diào)桌椅窗簾,以及空調(diào)的安裝的費用??照{(diào)桌椅窗簾是否計入材料,安裝是否計入間接費用還是人工費,因為這個不是給農(nóng)民工的,是甲方要求做的工程。是一個派出所的裝修。
請問老師,公司一般納稅人,銷售酒店用品,那開票時直接酒店用品,不寫明細(xì)行嗎
老師好,我司讓會計公司出具財務(wù)報表審計報告,費用3500元,請問會計分錄要怎樣寫
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現(xiàn)在小規(guī)模開1個點的票,是國家給小規(guī)模的優(yōu)惠政策,甲方如果當(dāng)初簽合同是算的3個點的增值稅,現(xiàn)在要求開3個點的發(fā)票,我們有權(quán)拒絕嗎
你好,之前的業(yè)務(wù)現(xiàn)在可以開三個點的,只要你們還是小規(guī)模