你好,沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的,當(dāng)普票入賬就行
我小規(guī)模,收到一份專(zhuān)票,對(duì)方也不愿重開(kāi)普,有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
對(duì)方小規(guī)模納稅人,我們是一般納稅人,對(duì)方不愿意代開(kāi)專(zhuān)票,只愿意開(kāi)免稅普票,請(qǐng)問(wèn)是不是開(kāi)專(zhuān)票,對(duì)方需要多繳稅嗎?為啥就是不肯開(kāi)專(zhuān)票
一般納稅人可以給小規(guī)模納稅人開(kāi)專(zhuān)票嗎?對(duì)方一直不抵扣有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我們是小規(guī)模,在這個(gè)月收到2萬(wàn)的專(zhuān)票,要退回去對(duì)方重開(kāi),對(duì)方不同意。我們公司是小規(guī)模,抵扣不了進(jìn)項(xiàng),能要這個(gè)票嗎?收到專(zhuān)票對(duì)我們有什么風(fēng)險(xiǎn)隱患
老師您好!小規(guī)模一月份開(kāi)的電子普通發(fā)票還能沖紅嗎?有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?對(duì)方讓沖紅了,然后重開(kāi)一下
建筑業(yè),獨(dú)立核算的分公司,能開(kāi)應(yīng)稅發(fā)票嗎?,還是必須總公司開(kāi),總公司不參與項(xiàng)目
老師好:想咨詢(xún)下,針對(duì)會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正,1、追溯調(diào)整法:前期已做賬,損益類(lèi)采用【利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)】,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用。 2、追溯重塑法:前期未做賬,損益類(lèi)采用【以前年度損益調(diào)整】,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用。 這兩種方式,實(shí)際操作層面,一般企業(yè)都是怎么選擇的?
做賬會(huì)計(jì)是不是只做賬其他任何事都不做!
請(qǐng)問(wèn)老師快賬已經(jīng)錄入了一個(gè)季度了因?yàn)椴黄剑唇Y(jié)賬回來(lái)看期初的數(shù)少錄了,(其他應(yīng)應(yīng)收款)咋樣再把這個(gè)期初數(shù)錄到里呢謝謝
紅沖發(fā)票是不是誰(shuí)都可以紅沖?不需要一定開(kāi)票人本人紅沖吧?
經(jīng)營(yíng)租賃中,承租人購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備運(yùn)回時(shí)發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi) 2 萬(wàn)元和安裝費(fèi)用 10 萬(wàn)元,這總共銀行存款支付的 12 萬(wàn)元,是計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)還是計(jì)入長(zhǎng)期代攤費(fèi)用呢?
紅沖發(fā)票必須開(kāi)票人紅沖嗎?本公司的會(huì)計(jì)可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見(jiàn)系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢(xún)說(shuō)是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見(jiàn)推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢(xún)一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢(xún)數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢(xún)具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?