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老師 你好 我想問一下 我們是小規(guī)模 我一月份開了20幾萬(不含稅收入)2月份開了幾萬 超過了30萬元 三月份開了專票20幾萬 請問我季報(bào)怎么繳稅 分別繳納多少

2020-08-18 22:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-18 22:10

你好 稅率開的多少的

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快賬用戶7526 追問 2020-08-18 22:11

前兩個(gè)月是百分之二 三月是百分之一

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快賬用戶7526 追問 2020-08-18 22:11

前兩個(gè)月百分之3 說錯了

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齊紅老師 解答 2020-08-18 22:15

按發(fā)票的稅額合計(jì)繳納增值稅 附加稅=增值稅*6% 印花稅看你的稅目,開票內(nèi)容 所得稅看利潤

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快賬用戶7526 追問 2020-08-18 22:19

好的 老師 小規(guī)模如果季度開了普票和專票合計(jì)超過30萬元 就按照合計(jì)的不含稅金額乘稅率 不超過的話就只是繳納專票的增值稅?

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齊紅老師 解答 2020-08-18 22:20

是的 可以這么理解的

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快賬用戶7526 追問 2020-08-18 22:20

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-08-18 22:34

不用客氣的 應(yīng)該的

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你好 稅率開的多少的
2020-08-18
您好,專票%2B普票不含稅超30萬,普票按1%,專票按開票的稅率繳納;
2024-05-27
你好,同學(xué),是不需要繳納增值稅的啊
2021-03-22
同學(xué),先做未開票收入分錄,然后再未開票收入紅字,再做一張開票收入分錄
2023-10-11
你好,按找290萬對應(yīng)的金額來退。
2025-03-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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