您好,不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,做進(jìn)項(xiàng)稅紅字。
老師好,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,開紅字了,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
請(qǐng)問老師,我們上個(gè)月買了辦公用品,進(jìn)管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤已開具紅字發(fā)票信息表,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄要怎么做???
老師你好!請(qǐng)問我8月開了一張紅字專用發(fā)票信息表,進(jìn)項(xiàng)是以前已抵扣了。問是如果抵扣過了開的紅字信息表進(jìn)項(xiàng)額會(huì)當(dāng)月轉(zhuǎn)出是嗎?電子稅務(wù)報(bào)表進(jìn)項(xiàng)20欄紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)可以手動(dòng)改為0嗎?,因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)不夠轉(zhuǎn)出后要多交7萬稅。
老師好,請(qǐng)問對(duì)方開紅字增值稅發(fā)票,我要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這紅字的進(jìn)項(xiàng)需要進(jìn)行勾選嗎
已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅10000元,需要轉(zhuǎn)出, 借進(jìn)項(xiàng)稅紅字10000 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出10000 對(duì)嗎
房地產(chǎn)行業(yè),賣了一個(gè)門面,合同總價(jià)88萬,收到54萬,34萬是明后年分期付款的,我開正式發(fā)票開多少錢?
公司使用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,在24年第一季度出售了固定資產(chǎn)。請(qǐng)問老師在做24年度企業(yè)匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊明細(xì)表里原值、本年折舊、累計(jì)折舊要包含已經(jīng)出售過的數(shù)據(jù)嗎?
老師,我們公司17年成立時(shí)當(dāng)時(shí)的出納給了我?guī)讉€(gè)期初數(shù),其中固定資產(chǎn)2萬多,因?yàn)槭浅黾{直接給我的期初數(shù),所以沒有購買憑證,當(dāng)時(shí)沒有仔細(xì)追究這2萬是怎么回事,現(xiàn)在審計(jì)來發(fā)現(xiàn)2萬固定資產(chǎn)沒有明細(xì),討論后認(rèn)為應(yīng)該是出納搞錯(cuò)了,這2萬固定資產(chǎn)不屬于我們,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬調(diào)整呢?
醫(yī)療和生育的繳費(fèi)基數(shù)是一樣的嗎
請(qǐng)問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會(huì)導(dǎo)致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營利組織
老師,你好請(qǐng)問部門產(chǎn)值有沒有可能是負(fù)數(shù)?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷售和報(bào)廢過固定資產(chǎn),我看只是提示,我就提交了,我想稅務(wù)局還找我嗎
匯算清繳的利潤(rùn)總額與四季度申報(bào)的一樣 沒有需要調(diào)整的項(xiàng)目 為什么要補(bǔ)稅
現(xiàn)在公司的工資表在財(cái)務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價(jià)稅合計(jì)是100萬,那印花稅的計(jì)稅價(jià)格是多少 100萬 還是100萬/1.09
不懂,有的老師說要做轉(zhuǎn)出
您好,最終的結(jié)果一樣的。但因?yàn)殚_紅字發(fā)票,所以應(yīng)紅字沖回
為什么結(jié)果一樣呢,只有認(rèn)證了的才可以抵扣,不轉(zhuǎn)出那不是還抵扣了嗎
您好,相同影響是針對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅來說的。紅字進(jìn)項(xiàng)是沖減進(jìn)項(xiàng)。
比如說我有1萬元的進(jìn)項(xiàng)稅額開紅票已抵扣了,這一萬是不是不可以抵扣,應(yīng)該補(bǔ)交
您好,是的,您的理解非常正確。
那怎么把這一萬交了呢
您好,最終是在申報(bào)表本期應(yīng)交增值稅體現(xiàn)。
怎么填呢
您好,在申報(bào)里,進(jìn)項(xiàng)紅字或進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,均可以。