前面做帳您就接著前面的帳,按照期末余額表錄入期初就可以,不用單獨(dú)做這一筆業(yè)務(wù)錄入期初,后面發(fā)生業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)在做分錄
老師,請問我原來代理記賬公司做賬,1月份工資表代理記賬公司已做,我們財(cái)務(wù)軟件不一樣的,對方應(yīng)該期初余額其他應(yīng)付款/個(gè)人承擔(dān)貸方應(yīng)該要有余額452.60,可她沒給我,醫(yī)療保險(xiǎn)3月份扣的,現(xiàn)在出現(xiàn)借方有余額452.60,請問這個(gè)我要怎么調(diào)整?謝謝
老師,請問一下我原來代理記賬公司做的賬,現(xiàn)在公司自己買車位軟件入期初余額,國稅有留底稅10000元,我這個(gè)要入在什么科目?
老師,請問一下,一般納稅人的公司之前給代賬公司做賬的,現(xiàn)在要把賬弄回來自己做的話,需要交接哪些地方,之前代賬公司錄入的科目設(shè)置需要拷貝過來嗎?(往來特別多)科目初始余額是最后一個(gè)月的月末月來錄入嗎?
請問老師,我們公司之前的賬是代賬公司做的,現(xiàn)在想自己做,應(yīng)該怎么做這個(gè)賬?。科诔踅ㄙ~就按照去年年末的科目余額表建嗎?還有什么其他需要注意的嗎
公司原來外賬是代理記賬公司做的,明年1月準(zhǔn)備拿回來自己做。那我需要把截止今年年底的科目余額表輸?shù)截?cái)務(wù)軟件里就可以往下做了么?還是說去年年初的科目余額表輸?shù)截?cái)務(wù)軟件里并且去年12個(gè)月的賬全部錄入一遍?
老師還有一個(gè)問題農(nóng)民合作社二次分紅剩余盈余需要繳納個(gè)人所得稅,那個(gè)稅由合作社自行申報(bào)交稅嗎
小規(guī)模交增值稅是1%交嗎?如果一個(gè)季度我們開票金額是20萬,是不是應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入?如果開票金額是35萬,應(yīng)交增值稅就不轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了?
你好,老師。我們是通訊行業(yè)的經(jīng)銷商。廠家那邊有個(gè)業(yè)務(wù)辦業(yè)務(wù)送話費(fèi)的活動(dòng)。話費(fèi)是我們先墊付給客戶那邊充值進(jìn)去,這個(gè)就產(chǎn)生了成本。但是廠家開增值稅電子普通發(fā)票項(xiàng)目有預(yù)付卡。我這邊這個(gè)發(fā)票能稅前扣除嗎?
小規(guī)模交增值稅是按1 %交是嗎?
怎么申報(bào),1-6月工資5000元社保也是按照基數(shù)繳納 ,7月往后6000但是現(xiàn)在還是按5000申報(bào)社保基數(shù)繳納的,這個(gè)需要怎么調(diào)整,怎么在電子稅務(wù)局申報(bào)
老師請問一下我們公司準(zhǔn)備實(shí)收資本實(shí)繳,但是老板沒有這么多錢,只有過橋,那這個(gè)后邊掛那么大的往來,有沒有什么辦法可以處理呀,還是我想問一下老師,會計(jì)能解決成本問題,能解決企業(yè)缺發(fā)票的問題嗎,我們老板說的,你是會計(jì),你是專業(yè)的,你來想辦法,搞得我都無語了
老師!教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 有起征點(diǎn)嗎?多少金額以下免稅嗎?
老師這么晚打擾了農(nóng)民專業(yè)合作社年底應(yīng)付盈余及應(yīng)付剩余盈余分配發(fā)放后,需要交個(gè)人所得稅嗎
老師,在2025年發(fā)現(xiàn)了一張2022年的原材料發(fā)票20多萬未入賬,現(xiàn)在入進(jìn)去可以嗎
老師 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 有起征點(diǎn)嗎?是多少以下免收嗎?
我是不知道,這個(gè)留底稅額應(yīng)該入增值稅留底稅額借貸?還是入增值稅-已交稅金?
之前代理記賬公司賬沒有給我,系統(tǒng)也不一樣,只是告訴我國稅系統(tǒng)還有10000元稅留底,以后可以用。
應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值 科目 余額在借方說明該余額要下月留抵
老師,下個(gè)月用這個(gè)稅去抵扣時(shí)怎么做?謝謝
抵扣時(shí),銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)留抵,如果需要繳納增值稅分錄,就是借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
老師,第一張是代理記賬公司給了我這個(gè)余額表,我入系統(tǒng)時(shí)是這樣入的,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)我是不是錯(cuò)了?
當(dāng)月交當(dāng)月的稅才會用已交稅金這個(gè)科目,具體查一下明細(xì)賬,看看什么情況
老師代理記賬公司是2月底交給我的,我3月1號接手,國稅是有這么多留底稅在,我入時(shí)就這樣入進(jìn)去了,現(xiàn)在想想我這個(gè)月實(shí)際也用這個(gè)稅去抵扣時(shí)不知道要怎么做憑證了,老師怎么做可以教教我。謝謝
抵扣時(shí),銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)留抵,實(shí)際抵扣時(shí)就是這樣計(jì)算的 如果需要繳納增值稅分錄,就是借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
老師,我這個(gè)有銷項(xiàng)5000元,其他沒有,就是想用原來留底這里10000元來低,不需要再交稅。這樣我要怎么做?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 把銷項(xiàng)稅額這個(gè)科目結(jié)平就可以了,不交稅不用做分錄