您好,收到貨款沒開票的話, 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 當(dāng)開具發(fā)票的時候, 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
老師你好,發(fā)出商品給客戶,已收到客戶對應(yīng)的貨款,我方?jīng)]有開發(fā)票,我看網(wǎng)上的憑證是借:銀行 貸:收入(未開票),但是居然也要交稅。我想問下沒有開票,報(bào)稅的時候怎么交稅?。繄?bào)表中銷項(xiàng)表導(dǎo)入金額也沒有不開票的部分?
老師,我司增值稅一般納稅人,銷售商品開具發(fā)票給客戶10萬,那會計(jì)分錄是:借,應(yīng)收賬款100000貸,主營業(yè)務(wù)收入-庫存商品88495.58元,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅11504.42元。有些企業(yè)是沒百分百體現(xiàn)全部業(yè)務(wù),稅局到公司突擊檢查,拿走公司資料,說有88498.58元沒交稅,但有銷售貨物給客戶,內(nèi)賬會計(jì)做分錄是,借,應(yīng)收賬款88495.58,貸,主營業(yè)務(wù)收入88495.58,就是銷售沒開票,就少收客戶貨款,不收稅費(fèi)?,F(xiàn)在稅局要求補(bǔ)稅了,那要怎么補(bǔ)稅,不含稅收入申報(bào)多少,銷項(xiàng)稅申報(bào)多少,反正稅局是針對企業(yè),沒要求客戶也補(bǔ)稅。
老師,早上好!我想問一下,我的發(fā)票已開,貨款也全部收到了,但是貨沒有還在庫存,這樣的我可以當(dāng)月確認(rèn)收入嘛?還是一定要等貨送給客戶才可以確認(rèn)收入(1.如果發(fā)票未開,產(chǎn)品未送,但是貨款已收完---做預(yù)收或應(yīng)收不能確認(rèn)收入) 2.發(fā)票已開,貨款也已收入,但是產(chǎn)品未發(fā)給客戶,我需要當(dāng)月確認(rèn)收入嗎?以上內(nèi)容,請回復(fù)!謝謝!
老師你好,我想請問一下,我們公司是商貿(mào)企業(yè),采購一批貨物,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有認(rèn)證,然后又把這批貨物銷售出去了,賬上是有留抵稅可以抵扣的,所以我沒有認(rèn)證發(fā)票,但是也導(dǎo)致賬上沒有這一類商品,如果我認(rèn)證了,留抵稅額不是越來越多嗎?(我認(rèn)證發(fā)票的時候是:借:庫存商品,借:應(yīng)交稅額——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款)
目前的情況是前面的會計(jì)有申報(bào)未開票收入,現(xiàn)在交接給我,我看了一下賬,發(fā)現(xiàn)后面有部分客戶有做重新開票沖減未開票收入,但是原會計(jì)沒有做這種未開票收入的臺賬。現(xiàn)在又有一個19年的客戶找過來要票,我看了一下應(yīng)該是賬面沒有掛賬,估計(jì)是被做未開票處理了。但是我不知道她稅務(wù)局上到底剩余有多少未開票金額沒有被沖減,麻煩老師指導(dǎo)下這個該要怎么查詢
老師 您好!咨詢下,根據(jù)下面文字的規(guī)定:如果長投未實(shí)繳,公司章程約定按照實(shí)繳進(jìn)行利潤分配等,那賬上是不能確認(rèn)長期股權(quán)投資?比如,借:長期股權(quán)投資 貸:應(yīng)付賬款
老師 這條題 我是+10++14+5+8=37 37-8(這個是按那個數(shù))是月末在產(chǎn)品成本嗎?
老師,公司1月22號辦的20年的貸款,2月份付利息,是付的1.23號到2月22號的利息嗎,怎么做賬
老師。您好。我想向您請教一個問題。就是在電自然人電子稅務(wù)局扣繳端這個軟件里面。如果要登錄一個以前從來沒有登錄過的,新的賬號,我怎么登錄呢?統(tǒng)一代碼輸入不了,是不是要登陸一個以前已有的賬號,進(jìn)去以后再添加新賬號?
想咨詢一個問題,當(dāng)年收取,上一年,本年,和下一年,三年的房租收入,本年開具三年的房租發(fā)票,賬務(wù)是怎么處理欸
老師就是我要怎么知道固定資產(chǎn)的折舊年限
合伙企業(yè)匯算清繳時候有利潤,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嘛?
股權(quán)變更,工商跟稅務(wù)局都是200萬、但是賬面實(shí)收資本190萬可以嗎
各位老師大家早上好,我們公司是生產(chǎn)加工型公司,比如這個料工費(fèi)共計(jì)10萬元,然后生產(chǎn)出的辣椒箱蓋子10000個,西紅柿箱子蓋子20000個,然后西蘭花箱子30000個,怎么能分別算出他們的成本單價(jià)呢,請各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師你好就是暫估進(jìn)項(xiàng)稅的一級科目用什么比較好
老師,這個分錄我知道的,我指的是當(dāng)月不開票的情況下,書上和百度都說仍然要交稅。
您好,如果當(dāng)月不開票的話,開票系統(tǒng)就沒有開票信息的,申報(bào)增值稅的時候也不會有開票信息讀取到申報(bào)表里面的
沒票收入是要手動輸入的,系統(tǒng)不會自動讀取的
老師,麻煩看下截圖
我們?nèi)粘V凶鲑~,如果沒有收款也沒有開票,只是發(fā)出商品,幾乎是不做賬的。這樣操作對嗎?幾乎沒按照書上的來做。要么收到貨款,要么就是開具了發(fā)票才會做賬。
沒有像書中那樣去做。如果只是發(fā)出去商品了,不開票也沒收款。幾乎不做任何賬務(wù)處理的。這樣對嗎?
您好,課本上說的是對的,但是我們在一般實(shí)務(wù)中是按已經(jīng)開票的才有開票信息才能讀取到增值稅申報(bào)表中,才能繳納增值稅的
那我們?nèi)粘_@種對于發(fā)出的商品,沒收款也不開票的,不做任何賬務(wù)處理,對嗎?
您好,一般沒收到貨款、沒開具發(fā)票不用做賬務(wù)處理的,不過發(fā)出商品了要在備查簿上作出庫記錄