您好 社保交多了 當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的
社保交多了,現(xiàn)在在應(yīng)發(fā)工資的基礎(chǔ)上沖減社保應(yīng)該咋做會(huì)計(jì)分錄
之前算工資做分錄做的是已經(jīng)扣除了社保的工資,然后現(xiàn)在交了社保了,應(yīng)該怎么做分錄
之前算工資做分錄做的是已經(jīng)扣除了社保的工資,然后現(xiàn)在交了社保了,應(yīng)該怎么做分錄
上年度有計(jì)提社保費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄,但是出工資時(shí)沒有做社保費(fèi)就支付工資了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?
平時(shí)支付社保費(fèi)是這樣做賬的 借管理費(fèi)用-社保費(fèi) 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 貸:銀行存款 現(xiàn)在社保要求緩交 在這個(gè)分錄的基礎(chǔ)上怎么做?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
但是就計(jì)提的一個(gè)借管理費(fèi)用養(yǎng)老保險(xiǎn)貸應(yīng)付職工薪酬養(yǎng)老,然后交的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬養(yǎng)老貸貸銀行存款?,F(xiàn)在要發(fā)工資,在應(yīng)發(fā)工資的基礎(chǔ)上扣減保險(xiǎn)
是個(gè)人部分多交了現(xiàn)在要扣除?那您分錄里面沒有體現(xiàn)個(gè)人部分啊
單位部分多交了。
那發(fā)放工資的時(shí)候不沖減啊 補(bǔ)計(jì)提單位部分就好了
情況就是這樣了我們給勞務(wù)公司轉(zhuǎn),他們代發(fā)。
補(bǔ)計(jì)提社保就好了 借:管理費(fèi)用-單位社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
現(xiàn)在是要扣了么,咋還補(bǔ)提了。您看下表里的那段文字
對(duì)方扣您單位的社保的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 貸:銀行存款
麻煩您看下這個(gè)內(nèi)容
實(shí)在看不清楚啊 比較模糊