你好,培訓(xùn)費(fèi)應(yīng)屬于職工教育經(jīng)中的;一般都是直接計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi);
業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)相關(guān)培訓(xùn)費(fèi),需要計(jì)提到職工教育經(jīng)費(fèi),還是培訓(xùn)費(fèi)?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)員工出差為了做業(yè)務(wù)職業(yè)培訓(xùn),發(fā)生的路費(fèi)需要記到管理費(fèi)用~職工教育經(jīng)費(fèi)還是差旅費(fèi)?
職工教育經(jīng)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?職工培訓(xùn)教育經(jīng)費(fèi)除了培訓(xùn)機(jī)構(gòu)開(kāi)的發(fā)票,還需要什么資料
我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的范圍是業(yè)務(wù)培訓(xùn)(不含教育培訓(xùn),職業(yè)技能培訓(xùn)等需要取得許可的培訓(xùn)),那我們可以開(kāi)生活服務(wù)-非學(xué)歷教育服務(wù)*培訓(xùn)費(fèi),這個(gè)項(xiàng)目的嗎?
老師,教育培訓(xùn)行業(yè)報(bào)銷的住宿費(fèi),餐費(fèi),培訓(xùn)費(fèi),要區(qū)分嗎,還是都計(jì)入教育培訓(xùn)
老師,對(duì)方6月份給我開(kāi)進(jìn)來(lái)的票,開(kāi)錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒(méi)紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄?。?/p>
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開(kāi)了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!