您好!后面的免稅金額不用填寫(xiě),其他的正確,800不用管。
老師請(qǐng)問(wèn)個(gè)人所得稅臨時(shí)工工資申報(bào)時(shí),申報(bào)表該怎么填,160元的工資填在收入里嗎,有800的費(fèi)用怎么辦,
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人所得稅申報(bào)時(shí),實(shí)際工資160元,申報(bào)表填的如圖這樣填對(duì)嗎?第一次填臨時(shí)工申報(bào)表不知道怎么填,那個(gè)費(fèi)用800用不用管,是收入填了就自動(dòng)有了的,后面藍(lán)色勉稅收入要不要填,工資就只160元
老師,現(xiàn)在申報(bào)殘疾人保障金有個(gè)問(wèn)題,上面需要填寫(xiě)上年職工工資總額,我就正常填寫(xiě)數(shù)字后,保存出現(xiàn)1張圖片提示說(shuō):”企業(yè)所得稅的工資總額是0,請(qǐng)如實(shí)申報(bào)等字樣”,我想了想因?yàn)槠髽I(yè)所得年報(bào)的時(shí)候那個(gè)應(yīng)付職工薪酬那塊不需要調(diào)整,所以就是空白沒(méi)有填任何數(shù)字,現(xiàn)在申報(bào)殘保金我應(yīng)該怎么填寫(xiě)這個(gè)工資總額
老師,我們一般納稅人小規(guī)模。我們這個(gè)季度有自產(chǎn)自銷初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品免稅收入,80萬(wàn)。填所得稅申報(bào)的時(shí)候,主表營(yíng)業(yè)收入成本利潤(rùn)都按利潤(rùn)表填寫(xiě),然后,7行那里增行,選免稅收入其他,填寫(xiě)80萬(wàn)對(duì)不?然后,申報(bào)表上實(shí)際利潤(rùn)額跟賬載金額不一樣了,這就是稅會(huì)差異對(duì)嗎?
有個(gè)公司2019年領(lǐng)購(gòu)了發(fā)票,但是一直都沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票,我也一直給這個(gè)客戶零申報(bào),增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅預(yù)扣預(yù)繳的表都是0,空保存,但是這個(gè)公司一直都報(bào)了5個(gè)人的個(gè)稅,我想問(wèn)的是,這個(gè)3年的預(yù)扣預(yù)繳企業(yè)所得稅和匯算清繳企業(yè)所得稅都是0,我也這樣做了3年了,我想了4種方案,第一沒(méi)有發(fā)票有個(gè)稅,那就填報(bào)的個(gè)稅工資,在自己編個(gè)收入,編了收入就是又要編增值稅未開(kāi)票收入,這樣太累,第二種就是實(shí)際的只填工資,不填收入,這樣增值稅也不用填了,第三就是空保存+報(bào)個(gè)稅的工資也不填到申報(bào)表里,但是個(gè)稅照樣申報(bào),第四就是個(gè)稅不報(bào),其他稅也空保存就不糾結(jié)了。應(yīng)該怎么做好呢
老師,去年成本結(jié)轉(zhuǎn)少了發(fā)票是之前取得的,今年多轉(zhuǎn)一部分做到以前年度損益調(diào)整,申報(bào)去年的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)給他直接記到去年成本里,今年申報(bào)時(shí)不影響今年成本可以這樣做嗎
您好,總公司資質(zhì)可以給分公司招投標(biāo)用,但業(yè)主結(jié)算必須要分公司開(kāi)票對(duì)吧?
老師就是工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)什么來(lái)交稅的?
這個(gè)為編寫(xiě)著作所花費(fèi)的資料費(fèi) 5000 為啥是影響我們的這個(gè)數(shù)字不管對(duì)吧
老師,請(qǐng)問(wèn)什么是企業(yè)賬戶信息?指的是不是開(kāi)戶行
工程安裝公司開(kāi)具的發(fā)票內(nèi)容是:勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi),簡(jiǎn)易計(jì)稅方法是-1%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù),是35kv~110kv輸電線路通道隱患監(jiān)控值守運(yùn)維服務(wù),是否需要繳納印花稅,如果需要繳納按照什么稅目
老師,這題是不是有問(wèn)題?這是多選題,答案只有一個(gè)b,這個(gè)選什么呀?
老師,您好!之前增值稅有留底,實(shí)際繳納的增值稅會(huì)少,那我現(xiàn)在未交增值稅的余額不對(duì),怎么辦?
老師,問(wèn)一下賣(mài)瓷磚。開(kāi)13個(gè)的專票,收8個(gè)點(diǎn)的錢(qián)。這樣可以嗎?對(duì)方為什么這樣做呢
老師銷售發(fā)貨沒(méi)開(kāi)票結(jié)轉(zhuǎn)陳本么?
老師那用不用稅
老師上不上
您好!不用交稅,正常申報(bào)即可。